| 
 
           Belangrijk  
 
           Het boekingsprogramma  
          
            In het boekingsprogramma voert u al uw financiële transacties 
              in. Dat zijn bijvoorbeeld facturen die uw debiteuren aan u moeten 
              betalen, facturen die u aan uw crediteuren moet betalen, uw 
              kasuitgaven, uw kasstortingen, maar ook de afschriftregels van 
              uw bankafschrift.DagboekenOm de inkomsten en uitgaven overzichtelijk en gescheiden te 
              houden kunt u voor verschillende soorten boekingen verschillende dagboeken aanmaken. 
              Debiteurboekingen voert u in in het dagboek Verkoop, crediteurboekingen 
              in het dagboek Inkoop, kasuitgaven en kasstortingen boekt u 
              in het dagboek Kas en uw bankafschrift neemt u over in het dagboek 
              Bank. Als u veel dagboeken heeft, dan wordt het scherm van het 
              Boekingsprogramma automatisch aangepast, zodat ieder dagboek 
              gemakkelijk gekozen kan worden.
 
                Werken met een vereenvoudigd dagboekschemaAls in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven dat niet alle dagboeken 
                  getoond moeten worden, dan worden in het boekingsprogramma 
                  alleen de dagboeken getoond waarbij het vinkje "Tonen 
                  in boekingsprogramma" in de tabel Dagboek aanstaat.
Aantal regels op het schermAfhankelijk van uw schermresolutie (bijvoorbeeld 1200 x 1024) 
              staan er een maximaal aantal regels tegelijk op uw scherm. U 
              kunt met de knoppen [Begin], [Vorige], [Volgende] 
              en [Eind] bladeren door de boekingsregels. U kunt indien 
              gewenst zelf instellen hoeveel regels er in beeld staan. Dit 
              stelt u in via Basisinrichting 
              van de administratie.
Verversen dagboekNa het factureren van een verkoopfactuur wordt het dagboek waarin de financiële boekingen worden geplaatst automatisch ververst.
Historie van wijzigingen (audit trail)
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - tabblad Gebruikers - tabblad Opties - 
              Algemeen - optie Historie van wijzigingen tonen Als u toegang hebt tot de  historie van wijzigingen, dan zult u aan het begin van iedere 
              regel een
  zien staan. Klik hierop om alle wijzigingen van de regel te 
              raadplegen. 
 
           Mogelijkheden  
 
           Periode, jaar en dagboek instellen   
          Periode, jaar en dagboek
            Periode
              
                Hier kunt u de periode wijzigen waarin u gaat boeken. 
                  Sneltoets om dit veld te activeren: [Alt+P].Het aantal periodes per boekjaar wordt ingesteld in Basis 
                  Financieel.Boeken op een datum buiten de huidige periode is alleen 
                  mogelijk als u daartoe  gebruikersrechten hebt.Welke periode wordt voorgesteld als het Boekingsprogramma 
                  wordt gestart?Zie [ menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Menurechten - Opties - Boekingsprogramma - optie "Laatst gebruikte periode als huidige periode voorstellen" ]
 Per gebruiker kan   worden ingesteld, dat de laatst 
                  gebruikte periode/jaar moet worden voorgesteld als het Boekingsprogramma 
                  gestart wordt. Als dat niet is ingesteld wordt de periode/jaar 
                  op basis van de systeemdatum 
                  van uw PC voorgesteld.
Werking van de pijltjesKlik op het pijltje naar rechts om de periode te verhogen. Klik op het pijltje naar links om de periode te verlagen.
                  Als u rechts voorbij 
                  14 gaat, dan wordt het jaar met 1 opgehoogd. Als u links 
                  voorbij nul gaat, dan wordt het jaar met 1 verlaagd.
Jaar Hier kunt u het jaar wijzigen waarin u gaat boeken.
 Het jaar wordt automatisch voorgesteld als dat is ingesteld 
              in het programma Periode instellen / afsluiten.
 
                Jaar voor top 10Het hier ingestelde jaar wordt gebruikt voor Dashboard - Managementinformatie - Top 10
[Huidige periode]Druk op de knop [Huidige periode] 
              om de velden Periode en Jaar te vullen met de huidige periode en jaar. Als er  boekingen zijn ingevoerd in het geselecteerde dagboek in de huidige periode en jaar worden deze direct .getoond.
Melding "Afgesloten t/m periode"Als de optie "Periode afsluiten" in het programma Periode instellen / afsluiten wordt gebruikt, dan wordt hier de tekst "Afgesloten t/m 
              periode [per/jaar]" weergegeven.
Dagboek Hier kunt u het dagboek wijzigen waarin u gaat boeken. Het laatst 
              gebruikte dagboek wordt per administratie door KING Finance onthouden, zodat u de volgende keer in hetzelfde dagboek terecht 
              komt bij het starten van het Boekingsprogramma. U kunt ook op 
              het tabblad van het gewenste dagboek klikken.
 Instellingen per dagboek
 Knoppenbalk Boekingsprogramma  
            [Toepassen] Gebruik deze knop om de wijzigingen 
              in de velden Periode, Jaar en Dagboek toe te passen, zodat 
              de boekingsregels van de gekozen Periode, Jaar en Dagboek 
              in het overzicht getoond worden.
[Kolom tonen]Maak met de beschikbare kolommen (velden) uw eigen boekingsregelindeling per dagboek.
 Lees hier meer over kolom tonen
 [Nieuw] Een nieuwe regel beginnen/aanmaken. Als 
              er nog gegevens in de huidige regel ontbreken, dan dient 
              u die eerst in te voeren voordat de nieuwe regel aangemaakt 
              kan worden. U krijgt hiervan melding.
[Invoegen]Deze optie wordt alleen getoond als er een opgeslagen boekingsregel geselecteerd is
 Klik op [Invoegen] om een nieuwe boekingsregel aan te maken met (regelnummer huidige boekingsregel +1). Let op: er wordt hiermee een nieuwe regel voor dit dagboek in deze periode aangemaakt. De in te vullen regel  wordt derhalve onderaan de lijst met regels geopend.
[Verwijderen] Klik op de knop [Verwijderen] om de geselecteerde boekingsregel(s) te verwijderen.
 Gebruik 
              de optie Selecteren om meerdere regels tegelijk te kunnen verwijderen.
 Let op: een 
              verwijderde regel kan NIET teruggezet worden.
 
                Verwijderen van automatisch gegenereerde regelsRegels die 
                  automatisch gegenereerd zijn, zoals bijvoorbeeld de journaalposten 
                  van een met de module Verkoop gefactureerde order, kunnen 
                  alleen verwijderd worden door gebruikers die in iMUIS Gebruikersbeheer 
                  aangemerkt zijn als "accountant/systeembeheerder".
Verwijderen van transitorische boekingenTransitorische boekingen kunnen alleen verwijderd worden in het dialoogvenster Verdelen transitorische boeking. Daarin is ook een optie opgenomen om de transitorische hoofdboeking te verwijderen.
[Opslaan] Een regel opslaan. Als er nog gegevens 
              in de huidige regel ontbreken, dan dient u die eerst in 
              te voeren voordat de regel opgeslagen kan worden. U krijgt 
              hiervan melding.
[Ongedaan] De wijzigingen in de niet opgeslagen 
              regel ongedaan te maken. Let op: de regel wordt helemaal 
              leeg gemaakt.
[Selecteren]Boekingsregels selecteren voor Kopiëren, Tegenboeken, 
              Verplaatsen of Verwijderen
[Wijzigen]Gebruik deze optie om van meerdere boekingsregels in één keer de 
              grootboekrekening, relatie, tegenrekening, kostenplaats, kostendrager, dossier, datum of 
              boekstuk te vervangen.
[Zoeken]Zoek in alle boekingsregels van de administratie.
 Lees hier alles over Zoeken in boekingen
[Boekstuk]Gebruik Saldo boekstuk om een overzicht van saldi per boekstuk 
              te tonen. Het overzicht betreft de tegenrekening van het 
              actieve dagboek. Sneltoets =  [Ctrl+B] in een dagboek 
              met vaste tegenrekening.
[Afletteren]Gebruik Afletteren om een verzamelbetaling van een debiteur 
              of een verzamelbetaling aan een crediteur af te letteren 
              over de openstaande posten van de debiteur of crediteur.
[Hernummeren]Gebruik hernummer en om de regels van het dagboek in een andere volgorde en eventueel met een andere regelnummering weer te geven.
 Uit te splitsen, saldo en toepassen
            Uit te splitsenDit veld is alleen zichtbaar als er 
              een splitsingsregel is geselecteerd
 Hier wordt het bedrag weergegeven, dat resteert na het uitsplitsen van de factuur. 
              Deze informatie verschijnt, zodra u [F12] toetst of de tegenrekening 
              voor het uitsplitsen van facturen invoert in het veld Tegenrekening 
              van de boekingsregel.
Knop Uitsplitsing factuur stoppen / afmakenDit veld is alleen zichtbaar als er 
              een splitsingsregel is geselecteerd
 Gebruik deze knop als u de  uitsplitsing wilt stoppen voordat u het volledige bedrag 
              heeft gesplitst. KING Finance onthoudt dat u de uitsplitsing 
              nog niet heeft afgemaakt. Als u de regels van zo'n uitsplitsing 
              selecteert dan kunt u de uitsplitsing afmaken door op deze knop 
              te klikken.
SaldoDe saldovelden worden getoond als in 
              het dagboek de instelling "Saldo overnemen uit grootboek" is 
              aangevinkt
 Het bedrag in dit veld is grijs gekleurd, omdat het bedrag niet 
              gewijzigd kan worden.
 Bij een financieel 
              dagboek, kas/bank, met een vaste tegenrekening wordt 
              het saldo getoond van het gehele huidige boekjaar.
 
 Rode rand  : als het saldo met een rode rand wordt 
              weergegeven, dan wordt u gewaarschuwd voor het feit dat het 
              saldo van de vaste tegenrekening van het dagboek niet 0,00 is. 
              Dit is van toepassing op dagboeken met een vaste tegenrekening 
              en de dagboeksoort "Memoriaal". Bijvoorbeeld: als u uw beginbalans 
              inbrengt in het dagboek 
              Beginbalans , dat een vaste tegenrekening moet hebben, kunt 
              u direct zien wat het bedrag is dat nog geboekt moet worden 
              op de diverse rekeningen om een sluitende beginbalans te krijgen.
 
 
            Bankafschrift invoeren met behulp van de velden Saldo, 
              Eindsaldo en Nog te boeken
 
 Bij dagboeken met 
              soort Kas of Bank wordt het huidige saldo van het dagboek 
              hier weergegeven, evenals de velden Eindsaldo en Nog te boeken:
 
                EindsaldoHet veld Eindsaldo kunt u gebruiken om uw invoer te controleren 
                  als u uw bankafschrift gaat invoeren. Neem het eindsaldo 
                  over van uw bankafschrift. Na het invoeren van een afschriftregel 
                  wordt het bedrag in het veld Nog te boeken aangepast.
Nog te boekenHet bedrag in dit veld is grijs 
                  gekleurd, omdat het bedrag niet gewijzigd kan worden
 In het veld "Nog te boeken" wordt weergegeven welk bedrag 
                  nog geboekt moet worden tot het eindsaldo bereikt is.
Bankafschrift invoeren met behulp van de velden Saldo, 
                  Eindsaldo en Nog te boekenBelangrijk is dat de optie "Tegenrekening 
                  blokkeren voor gebruik in andere dagboeken" aangevinkt 
                  is, zodat het saldo van de tegenrekening, dat gelijk  
                  moet zijn aan het saldo van uw bankrekening, in 
                  de administratie niet gewijzigd kan worden door boekingen 
                  in andere dagboeken.
 
                    U kunt deze velden gebruiken om het handmatig invoeren 
                      van bankafschriften te controleren. Controleer het beginsaldo van uw afschrift met het 
                      grootboeksaldo in het veld Saldo en vul het eindsaldo 
                      van uw afschrift in het veld Eindsaldo in. Gebruik eventueel de kolommen "Debet "en "Credit" 
                      van de boekingsregel om bijschrijvingen op en afschrijvingen 
                      van uw Bank rekening gemakkelijker te kunnen invoeren. 
                      Gebruik de optie Kolom tonen als deze kolommen niet zichtbaar zijn. Vervolgens voert u de regels van het bankafschrift 
                      één voor één in. Het dagboeksaldo zal bij het opslaan van iedere 
                      regel opnieuw berekend en aangepast worden. Automatisch wordt het bedrag in het veld "Nog te 
                      boeken" ook aangepast. Als het veld "Nog te boeken" 0,00 weergeeft, nadat 
                      alle afschriftregels zijn ingevoerd, dan heeft u het 
                      afschrift correct overgenomen in de administratie. Als 
                      er na het invoeren van alle afschriftregels een bedrag 
                      in dit veld blijft staan, dan kan het zijn dat u een 
                      invoerfout gemaakt heeft.Saldo einde vorig jaar meenemen naar het nieuwe jaarOm het saldo van eind vorig jaar te zien in het nieuwe jaar 
                  moet  de jaaraansluiting gedraaid zijn. Als dat nog niet gebeurd is, dan staat het 
                  banksaldo / afschriftsaldo boven het dagboek op 0 (nul). 
                  Als u geen rechten heeft om de jaaraansluiting uit te voeren, 
                  dan kan uw accountant/systeembeheerder de jaaraansluiting uitvoeren. De jaaraansluiting zorgt ervoor, dat de 
                  eindsaldi van de grootboekrekeningen op de beginbalans van 
                  het volgende jaar geboekt worden. Het eindsaldo van de tegenrekening 
                  van de bank wordt door de jaaraansluiting in periode 0 van 
                  het nieuwe jaar geboekt. Als u vervolgens de bank gaat boeken 
                  in het nieuwe jaar zal het saldo van de tegenrekening worden 
                  weergegeven in het veld Saldo en weer overeenkomen met het 
                  saldo van uw bankafschrift.
  Als het saldo niet (meer) overeenkomt met het saldo van 
                  de grootboekrekening 
 
            [Afletteren openstaande posten [Shift+F4]]Deze knop wordt alleen getoond in een kas/bank 
              dagboek
 Druk op deze knop om het dialoogvenster 
              Afletteren openstaande posten te openen. In dit dialoogvenster 
              kan een betaling aan een crediteur of een ontvangst van een 
              debiteur, die meerdere openstaande posten betreft, in één actie 
              verdeeld worden over de betreffende openstaande posten in uw 
              administratie.
 
 
           Velden van de boekingsregel 
            Alles openen  Alles sluiten   [ v' ] Selectievakje [Alt+S] Dit veld wordt alleen getoond als 
              u op de knop [Selecteren] boven de boekingsregels heeft geklikt
              U kunt een vrije selectie van boekingsregels Kopiëren, 
              Tegenboeken, Verplaatsen of Verwijderen. Vink daartoe 
              de betreffende regels aan en druk op één van de knoppen 
              onderaan het scherm om de regels te kopiëren, tegenboeken, 
              te verplaatsen of te verwijderen. 
              >>> Zie uitleg over Kopiëren, 
              Tegenboeken, Verplaatsen of Verwijderen.   Aantal, Aantal2 en Aantal3  Deze velden zijn alleen actief indien 
              de aantallenadministratie 
              geactiveerd is
              
                 De aantallen kunnen gebruikt worden voor het bijhouden 
                  van zelf te bepalen eenheden, die verband houden met 
                  de gegevens in de boekingsregel. Zo kunt u bijvoorbeeld 
                  bij het invoeren van benzinebonnen het aantal liters 
                  invoeren. De velden Aantal2 en Aantal3 kunnen bijvoorbeeld 
                  voor het voeren van een mineralenboekhouding gebruikt 
                  worden. Werken met aantallen in KING FinanceOm een aantallenadministratie bij te houden moet aan 
                  de volgende voorwaarden worden voldaan:
 
                    In de Basisinrichting 
                      van de administratie moet worden ingesteld in 
                      dat in deze administratie aantallen worden bijgehouden.Per grootboekrekening moet de optie  Aantallenadministratie worden aangevinkt.Let op: de aantallen worden 
                      pas meegeteld als aan deze voorwaarden is voldaan. Eerder 
                      ingevoerde aantallen worden NIET meegeteld. Debet en credit aantal kolommenGebruik de kolommen "Credit aantal[1, 2 en 3] (de naam van 
                      deze kolom kan per dagboek aangepast worden)" en "Debet  aantal[1, 2 en 3] (de naam van 
                      deze kolom kan per dagboek aangepast worden)" om het invoeren van de aantallen eenvoudiger te maken.
Totalen van de aantallen raadplegenDe totalen van de aantallen per grootboekrekening kunt 
                  u raadplegen in het programma Grootboekinformatie. 
                  Ook kunnen de aantallen op het rapport  Grootboek Historische mutaties worden afgedrukt.
   Bankafschrift Dit veld is ter informatie. U kunt 
              de waarde in dit veld niet wijzigen. Vanuit het programma Afschriften inlezen worden afschriftregels doorgeboekt naar de administratie. Het nummer van het bankafschrift wordt in dit veld weergegeven. U kunt direct zien vanaf welk afschrift deze boekingsregel afkomstig is. Dit veld blijft leeg in boekingsregels die niet vanaf een bankafschrift zijn doorgeboekt.
   Bedrag kredietbeperking Dit veld is ter informatie. U kunt 
              de waarde in dit veld niet wijzigen. 
              In dit veld wordt het bedrag kredietbeperking van de geselecteerde 
              boekingsregel weergegeven. U kunt het bedrag kredietbeperking 
              wijzigen.
               Het percentage kredietbeperking wordt vastgelegd in een 
                betalingsconditie. Aan iedere debiteur en crediteur is een 
                betalingsconditie gekoppeld. Om kredietbeperking te berekenen 
                voor een factuur dient u een betalingsconditie met het gewenste 
                percentage kredietbeperking te koppelen aan de debiteur 
                of crediteur.   Kredietbeperking stap-voor-stap   Bedrag (excl. BTW) Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde 
              in dit veld niet wijzigen.
              Hier wordt het bedrag exclusief BTW van de boekingsregel 
              automatisch weergegeven. Afhankelijk van de btw-code van de 
              boekingsregel wordt het "bedrag exclusief BTW" berekend uit het 
              boekbedrag of overgenomen uit de kolom Boekbedrag.
                Voorbeeld berekend "Bedrag inclusief BTW"Een inkoopfactuur wordt ingevoerd met een boekbedrag inclusief 
                BTW en btw-code 4 (Btw-code 4 in de  demo administratie is 
                een btw-code voor "Te vorderen BTW Hoog (code inclusief)"). Het 
                percentage van de btw-code wordt gebruikt om uit het boekbedrag 
                inclusief BTW het"Bedrag exclusief BTW" en het btw-bedrag te 
                berekenen.
 Voorbeeld overgenomen "Bedrag exclusief BTW"Een inkoopfactuur wordt geboekt op de splitsrekening. In de 
                uitgesplitste boeking wordt de btw-code ingevoerd in de 
                opboeking. In de daaropvolgende afboekingen mag geen btw-code 
                worden ingevoerd. Het bedrag in de kolom "Bedrag (Excl. BTW)" 
                wordt overgenomen en is dan gelijk aan het bedrag in de kolom 
                "Boekbedrag".
   Bedrag inclusief BTW  In dit veld wordt het door KING Finance berekende bedrag 
              inclusief BTW getoond. Als u een btw-code met berekening 
              exclusief heeft ingevuld, bijvoorbeeld omdat de factuur 
              die u inboekt excl. BTW is, dan kunt u direct het bedrag 
              inclusief BTW zien. Als u een btw-code met berekening 
              Inclusief in de regel heeft ingevoerd, dan is dit bedrag 
              gelijk aan het boekbedrag.   Beoordelingscode  De in de tabel Beoordelingscode vastgelegde beoordelingscodes 
              kunnen in het Boekingsprogramma gekoppeld worden aan 
              boekingsregels. Met speciale rapporten kunnen boekingsregels 
              met dezelfde beoordelingscodes bij elkaar gezet en vergeleken 
              worden.   Betalingskorting  In dit veld zal alleen een bedrag komen te staan als 
              het nummer van een debiteur of crediteur in de boekingsregel 
              is opgenomen. Of er automatisch betalingskorting berekend 
              wordt, hangt af van de betalingsconditie die u gekoppeld 
              heeft aan de debiteur of crediteur. U kunt namelijk 
              per betalingsconditie vastleggen of er betalingskorting 
              van toepassing is en zo ja, welk percentage dit moet 
              zijn.
               Let op: indien in 
                de tabel Betalingsconditie geen betalingsconditie met 
                een betalingskorting percentage aanwezig is, dan zal 
                het veld Betalingskorting in het Boekingsprogramma niet 
                zichtbaar worden.   Boekbedrag  Het teken in het veld Boekbedrag bepaalt of de rekening 
              en de tegenrekening worden gedebiteerd of gecrediteerd. 
              Bij een positief bedrag wordt de rekening gedebiteerd 
              en de tegenrekening gecrediteerd; bij een negatief bedrag 
              wordt de rekening gecrediteerd en de tegenrekening gedebiteerd. 
              Deze methode is in alle dagboeken (ook inkoop) toegepast 
              om de uniformiteit tijdens het boeken te handhaven.
 Als u de BTW berekent met behulp van een btw-code, kan 
              het boekbedrag zowel inclusief als exclusief BTW ingegeven 
              worden. Met behulp van de btw-code berekent KING Finance vervolgens het btw-bedrag en de grondslag (het bedrag 
              exclusief BTW).
 
 Deelbetaling
 Bij een betaling geeft u het factuurnummer op. KING Finance stelt het te betalen bedrag voor. Mocht er gedeeltelijk 
              betaald worden, dan wijzigt u het voorgestelde bedrag. 
              Het restantbedrag blijft open staan.
   Boekstuk (de naam van deze kolom kan 
            per dagboek verschillen)  De naam van deze kolom kan per dagboek in de tabel Dagboek  gewijzigd worden.
               In dit veld kan een willekeurig nummer vermeld worden, 
                dat correspondeert met de boeking. Er kan daarbij gedacht 
                worden aan het factuur- of bankafschriftnummer. De maximale 
                lengte is tien cijfers. Bij opboekingen van debiteuren 
                en crediteuren zal het boekstuk gelijk zijn aan het 
                factuurnummer. Het boekstuk wordt niet gebruikt om gegevens 
                te sorteren, maar is een extra hulpmiddel om een boeking 
                te identificeren.
 Boekstuk automatisch (laten) opnummeren
 In de tabel Dagboek kunt u voor ieder dagboek aangeven 
                of het boekstuk automatisch opgenummerd moet worden. 
                Voorbeeld: Dagboek Kas - boekstuk KAS00001 intypen. 
                In de volgende regel vult KING Finance dan KAS00002 
                in. Als u de bankafschriften niet met  KING Finance Bankieren inleest maar handmatig 
                invoert, dan kunt u de kolom Boekstuk gebruiken om het 
                afschriftnummer in op te slaan.
 Tip: Vergeet niet om in de tabel Dagboek het laatst gebruikte boekstuk in te vullen in het veld 
                "Boekstuk automatisch opnummeren". Als u dat veld leeg 
                laat, dan wordt er niet automatisch opgenummerd door KING Finance.
 
 Werken met het laatst gebruikte 
                boekstukBoekstuk >>> KenmerkHet kenmerk wordt  eenmalig automatisch overgenomen van 
                het boekstuk bij het opslaan van de boekingsregel. Na 
                het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling 
                met het boekstuk.
 
                Kenmerk en openstaande postenTijdens het selecteren van openstaande posten 
                  kunt u zoeken op het veld Kenmerk.
Kenmerk en programma InformatieIn het programma Informatie is bij de openstaande 
                  posten van de debiteur en crediteur het veld Kenmerk 
                  zichtbaar. Het kenmerk van de openstaande post kan 
                  in het programma Informatie ook aangepast worden.
Kenmerk en BankierenVul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van 
                  de crediteur in. Het kenmerk, dat uit maximaal 25 
                  cijfers, letters en/of leestekens mag bestaan, kan  vermeld worden op het bankafschrift, als de 
                  openstaande post betaald wordt via Bankieren. 
                  Daaraan kan de crediteur zien welke post er betaald 
                  wordt. Het wordt gebruikt om betalingen in het elektronisch 
                  bankafschrift, die met het programma Afschriften 
                  inlezen worden gecontroleerd, automatisch te herkennen.
   BTW-code 
              Voer in dit veld de btw-code in die u wilt gebruiken 
                bij deze boeking. Links onder de boekingsregels is het 
                berekende btw-bedrag zichtbaar, terwijl het boekbedrag 
                ongewijzigd blijft, in verband met controle van de invoer. 
                Handmatige correctie van het btw-bedrag blijft mogelijk. 
 
 Meer info:
 Indien u de BTW wilt laten berekenen aan de hand van 
                de btw-codes moeten deze btw-codes van tevoren aangemaakt 
                zijn in de tabel BTW. Als u een voorkeur btw-code heeft 
                ingevoerd bij de grootboekrekening wordt deze automatisch 
                voorgesteld. De BTW zal berekend worden en het boekbedrag 
                van de aangepast worden.
 
 Hoe wordt de btw-code automatisch voorgesteld?
 Debiteur factuur: iedere debiteur heeft een sluitrekening. 
                Deze sluitrekening is een grootboekrekening. Aan deze 
                grootboekrekening is een voorkeur btw-code gekoppeld. 
                Dus als u een debiteurnummer invoert in het veld Rekening 
                van de boekingsregel, dan wordt automatisch de voorkeur btw-code van de sluitrekening ingevuld in het veld btw-code.
 Als er bij de sluitrekening geen btw-code is opgegeven, 
                dan wordt de btw-code van de tegenrekening automatisch 
                voorgesteld.
 Crediteur factuur: iedere crediteur heeft een 
                sluitrekening. Deze sluitrekening is een grootboekrekening. 
                Aan deze grootboekrekening is een voorkeur btw-code 
                gekoppeld. Dus als u een crediteurnummer invoert in 
                het veld Rekening van de boekingsregel, dan wordt automatisch 
                de voorkeur btw-code van de sluitrekening ingevuld in 
                het veld btw-code.
 Als er bij de sluitrekening geen btw-code is opgegeven, 
                dan wordt de btw-code van de tegenrekening automatisch 
                voorgesteld.
 Grootboekmutatie: aan elke grootboekrekening 
                kan een voorkeur btw-code gekoppeld worden. Dus als 
                u een grootboekrekeningnummer invoert in het veld rekening 
                van de boekingsregel, dan wordt automatisch de voorkeur btw-code van de grootboekrekening ingevuld in het veld btw-code.
 
                BTW code niet toegankelijkHet veld BTW code is niet toegankelijk als er geen btw in de huidige regel mag worden berekend.
 
                    Een boeking op een financiële rekeningIndien de btw-code automatisch verdwijnt dan gebruikt 
                      u een financiële tegenrekening bij een betaling. De 
                      onder- en bovengrens van de financiële rekeningen geeft 
                      u op in de tabel Basis Financieel.
Als de KOR regeling actief isZie voor meer informatie: KOR-regeling 2020
   BTW bedrag 
              In dit veld staat het bedrag aan berekende BTW. KING Finance berekent de BTW met behulp van de btw-code in 
                de boekingsregel. U kunt het btw-bedrag in dit veld 
                desgewenst handmatig wijzigen. U kunt het btw-bedrag niet wijzigen indien de btw-code in de boekingsregel 
                een formuliergroep 1E, 3A, 3B of 3C heeft. Indien het 
                BTW-percentage in de btw-code wijzigt, blijft het handmatig 
                ingevoerde bedrag toch staan.    BTW gewijzigd Dit veld is ter informatie. U kunt 
              de waarde in dit veld niet wijzigen. In dit veld kunt u zien of het btw-bedrag in deze boekingsregel handmatig 
              is aangepast.
   BTW % percentage Dit veld is ter informatie. U kunt 
              de waarde in dit veld niet wijzigen. Het BTW-percentage van de btw-code in de kolom BTW wordt in dit veld weergegeven. Met dit percentage wordt de BTW in deze boekingsregel berekend.
   BTW-aangifte definitief Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde 
              in dit veld niet wijzigen. 
              Dit veld geeft aan of deze regel definitief is aangegeven op de 
              BTW-aangifte met het programma BTW-aangifte. Als deze boekingsregel 
              is meegenomen in de BTW-aangifte van de betreffende jaar/periode, 
              dan worden wijzigingen in het btw-bedrag van deze regel meegenomen op de eerstvolgende (suppletie) aangifte.
               Aangifte periode en jaar tonen van de boekingsregelDe kolommen Periode BTW-aangifte en Jaar BTW-aangifte geven de periode en het jaar weer waarin deze boekingsregel is aangegeven. Gebruik [rechtermuisknop - Dagboek kolommen] ] om de kolommen Periode BTW-aangifte en Jaar BTW-aangifte te tonen en naast dit veld BTW-aangifte definitief te zetten.
   Credit (de naam van deze kolom kan per 
            dagboek verschillen) Dit veld is alleen actief indien 
              de tegenrekening een  financiële rekening is 
              Vul in dit veld het bedrag in dat uitgegeven wordt. 
              U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te 
              zetten. KING Finance  bepaalt zelf het juiste teken van 
              het bedrag. Dit veld is vooral handig in de kas/bank 
              dagboeken.
               De naam van deze kolom kan per dagboek 
                in de tabel Dagboek gewijzigd worden.   Let op: bij automatisch 
                door KING Finance gegenereerde boekingen, zoals het 
                afboeken van kredietbeperking of een betalingsverschil, 
                blijft de waarde in dit veld 0,00. Als dit veld niet 
                toegankelijk isAls dit veld overgeslagen wordt tijdens het invoeren van de 
                boekingsregel
 Controleer de optie  Kolommen overslaan bij debet/credit signalering in de Basisinrichting van de administratie. Als die optie aangevinkt is in 
                combinatie met de debet/credit signalering van de 
                grootboekrekeningen in de boekingsregel, dan kan dit veld 
                worden overgeslagen. Zet de menu-optie uit om toch dit veld te 
                kunnen invullen.
   Credit aantal[1, 2 en 3] (de naam van 
            deze kolom kan per dagboek verschillen) Deze velden zijn alleen actief indien 
              er credit geboekt wordtDeze velden zijn alleen actief indien de aantallenadministratie 
              geactiveerd is
 
              Vul in deze aantalvelden een aantal in dat uitgegeven 
              wordt. U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag 
              te zetten. KING Finance  bepaalt zelf het juiste teken 
              van het bedrag.
               De naam van deze kolommen kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden.  Let op: bij automatisch 
                door KING Finance gegenereerde boekingen, zoals het 
                afboeken van kredietbeperking of een betalingsverschil, 
                blijft de waarde in dit veld 0,00. U kunt eventueel 
                met menu Beeld - Kolom tonen de kolom Aantal[1, 2 en 
                3] zichtbaar maken om het Aantal[1, 2 en 3] van de boekingsregel 
                te kunnen zien.   Datum Boeken op een datum buiten de huidige 
              periode is alleen mogelijk als u daartoe  gebruikersrechten hebt
              De huidige datum wordt automatisch ingevuld. U kunt 
              deze datum wijzigen.
               
                Let op: de kleur 
                  van het datumveld wordt geel, indien:
                  
                    de periode en/of het jaar van de boekdatum 
                      afwijkt van de huidige periode en het huidige 
                      boekjaar ofin de tabel Basis Financieel (bij het opzetten 
                      van de administratie) een gebroken boekjaar 
                      is begonnen, door in het veld Maand van eerste 
                      periode een andere maand dan januari in te vullen 
                      en de boeking buiten de huidig periode volgens het gebroken boekjaar valt.u in de Basis financieel hebt aangegeven 
                      dat de administratie 13 periodes heeft, maar 
                      u de boekingen per maand invoert, waarbij sommige 
                      boekingen buiten de periode van vier weken gaan 
                      vallen. Meer info: Bij het boeken van in- en verkoopfacturen moet de factuurdatum 
                ingevoerd worden, omdat KING Finance aan de hand hiervan 
                een ouderdomsanalyse maakt.
 Datum wijzigenBij wijziging van de boekingsdatum bij het opboeken 
                van een debiteur of een crediteur worden de vervaldatum 
                en de factuurdatum automatisch aangepast.
   Debet (de naam van deze kolom kan per 
            dagboek verschillen) Dit veld is alleen actief indien 
              de tegenrekening een  financiële rekening is 
              Vul in dit veld het bedrag in dat ontvangen wordt. U 
              hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. KING Finance  bepaalt zelf het juiste teken van het bedrag. 
              Dit veld is vooral handig in de kas/bank dagboeken.
                De naam van deze kolom kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden.  Let op: bij automatisch 
                door KING Finance gegenereerde boekingen, zoals het 
                afboeken van kredietbeperking of een betalingsverschil, 
                blijft de waarde in dit veld 0,00. U kunt eventueel 
                met menu Beeld - Kolom tonen de kolom Boekbedrag zichtbaar 
                maken om het bedrag van de boekingsregel te kunnen zien. Als dit veld niet 
                toegankelijk isAls dit veld overgeslagen wordt tijdens het invoeren van de 
                boekingsregel
 Controleer de optie  Kolommen overslaan bij debet/credit signalering in de Basisinrichting van de administratie. Als die optie aangevinkt is in 
                combinatie met de debet/credit signalering van de 
                grootboekrekeningen in de boekingsregel, dan kan dit veld 
                worden overgeslagen. Zet de menu-optie uit om toch dit veld te 
                kunnen invullen.
   Debet aantal[1, 2 en 3] (de naam van 
            deze kolom kan per dagboek verschillen) Deze velden zijn alleen actief indien 
              er debet geboekt wordt 
              Deze velden zijn alleen actief indien 
              de aantallenadministratie 
              geactiveerd is
              Vul in deze  aantalvelden het aantal in dat ontvangen 
              wordt. U hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag 
              te zetten. KING Finance  bepaalt zelf het juiste teken 
              van het bedrag.
               De naam van deze kolommen kan per 
                dagboek in de tabel 
                Dagboek gewijzigd worden.  Let op: bij automatisch 
                door KING Finance gegenereerde boekingen, zoals het 
                afboeken van kredietbeperking of een betalingsverschil, 
                blijft de waarde in dit veld 0,00. U kunt eventueel 
                met menu Beeld - Kolom tonen de kolom Aantal[1, 2 en 
                3] zichtbaar maken om het Aantal[1, 2 en 3] van de boekingsregel 
                te kunnen zien.   Dossier  Als u boekingsregels wilt koppelen aan een dossier , dan 
              kunt u in dit veld het dossiernummer invullen of oproepen
              
              door op het icoontje    te klikken (of [F4]  te toetsen). 
              Als het dossiernummer in een aantal achtereenvolgende boekingsregels gelijk is kunt u de optie [rechtermuiknop - Velden overnemen] gebruiken om hetzelfde dossiernummer  automatisch in te laten vullen. 
               Factuur (de naam van deze kolom kan 
            per dagboek verschillen)  Dit veld is niet toegankelijk als het dagboek de instelling [Wijzigen factuurnummer toestaan = Nee] heeft.
              Dit veld is niet beschikbaar als 
              er geen gebruik wordt gemaakt van een debiteuren- en crediteuren administratie
              Dit veld is niet beschikbaar als in de kolom Rekening (grb/deb/cre) een grootboekrekening is ingevoerd 
              
                 De naam van de kolom FactuurDe naam van deze kolom kan per dagboek in de tabel Dagboek gewijzigd worden.
Lengte en samenstelling van het factuurnummerLet op: tekens als # , \ , ( , ) , en de komma zelf zijn niet toegestaan in een factuurnummer
 Het factuurnummer  is een alfanumeriek veld. Daarin 
                  mogen cijfers en letters worden ingevoerd (en de tekens "." en "/" en "-"). Het ingevoerde nummer mag 
                  maximaal uit 20 tekens bestaan.
 
Op basis van factuurnummer wordt het debiteur/crediteur 
                  nummer voorgesteld. Als het  factuurnummer voor 
                  het debiteur/crediteur nummer in de boekingsregel staat, 
                  (indeling boekingsregel), 
                  dan kunt u het factuurnummer ingeven, waarna direct het  
                  debiteuren/crediteurennummer wordt voorgesteld in de 
                  boekingsregel.
                  Opboeken van facturen Het verwerken van nieuwe facturen zal in bijna alle 
                  gevallen plaatsvinden in de dagboeken In- en Verkoop 
                  of soortgelijke dagboeken. U heeft daarbij de mogelijkheid 
                  zelf een factuurnummer in te voeren of er zal automatisch 
                  een factuurnummer voorgesteld worden indien u in de 
                  tabel Dagboek ingevoerd heeft dat de facturen automatisch opgenummerd 
                  moeten worden.
Automatisch opnummeren - Handmatig wijzigen 
                  niet mogelijkIn de tabel  Dagboek kunt u de optie "Wijzigen factuurnummer 
                  toestaan" gebruiken.
 Vink deze optie uit om het handmatig wijzigen 
                  van het factuurnummer niet toe te staan.
 Vink deze optie aan om het handmatig wijzigen 
                  van het factuurnummer wel toe te staan.
Let op: Dit veld is niet 
                  toegankelijk als er in het veld Rekening een grootboekrekening 
                  is ingevuld.Zodra KING Finance een debiteuren- of crediteurennummer 
                  te verwerken krijgt, bent u verplicht een factuurnummer 
                  in te voeren, omdat dit nummer gebruikt wordt als identificatie 
                  van de openstaande post. Zodra u een factuurnummer ingevoerd 
                  heeft, kunt u de status van de factuur raadplegen bij 
                  Factuur informatie, in het onderste deel van het venster.
Openstaande facturen tonen
  Als 
                  u het in veld Factuurnummer staat kunt u op het icoontje 
                  klikken (of [F4] toetsen) om de openstaande facturen 
                  van de debiteur of crediteur (afhankelijk van het dagboek 
                  waar u in werkt) op te roepen. Als u de openstaande 
                  facturen van een andere rekeningsoort wilt zien, kunt 
                  u in het veld Rekening een willekeurig nummer van de 
                  gewenste soort invullen. Vervolgens krijgt u via het 
                  veld Factuur de openstaande posten van de gewenste rekeningsoort 
                  te zien.De invoer die hierna volgt, is afhankelijk van het 
                  soort boeking waarmee u bezig bent. We onderscheiden 
                  hierbij de volgende boekingen:
Opboeken van facturen Het verwerken van nieuwe facturen zal in bijna alle 
                  gevallen plaatsvinden in de dagboeken In- en Verkoop 
                  of soortgelijke dagboeken. U heeft daarbij de mogelijkheid 
                  zelf een factuurnummer in te voeren of er zal automatisch 
                  een factuurnummer voorgesteld worden indien in de tabel 
                  Dagboek ingevoerd is dat de facturen automatisch opgenummerd 
                  moeten worden. Het ingevoerde nummer mag maximaal uit 
                  negen cijfers bestaan.
Verwerken van betalingen Werkt u in een dagboek zoals Kas of Bank, dan zal worden 
                  gecontroleerd of het door u ingevoerde factuurnummer 
                  bestaat. Als het factuurnummer niet bekend is, kunt 
                  u met behulp van de functietoets [F4] een keuzevenster 
                  oproepen van de openstaande posten. In eerste instantie 
                  ziet u in het keuzevenster alleen de openstaande posten 
                  van de debiteur die u in de boekingsregel ingevoerd 
                  heeft.
Afletteren van openstaande postenAfletteren kan alleen worden gestart 
                  in een nieuwe (nog niet opgeslagen) boekingsregel
 Toets [Shift + F4] of druk op de knop [Afletteren] om 
                  het  dialoogvenster Afletteren openstaande posten te 
                  starten. Daarin kunt u een verzamelbetaling van een 
                  debiteur of aan een crediteur afletteren over de openstaande 
                  posten van de debiteur of crediteur.
Openstaande posten van een betalingsplichtigeIndien een debiteur een betalingsplichtige heeft, dan 
                  kunt u, door in het veld Rekening het nummer van de 
                  betalingsplichtige in te vullen, alle openstaande posten 
                  die door de betalingsplichtige betaald moeten worden, 
                  oproepen.
Openstaande post en betaling hebben verschillende 
                  valutaEen openstaande post dient betaald te worden in dezelfde valuta 
                  als de originele boeking. Een melding wordt getoond  als 
                  bij een betaling de openstaande post een andere valuta heeft 
                  dan de betaling. Deze situatie kan optreden als er betaald 
                  wordt in een bankdagboek met een andere dan de standaard 
                  valuta van de administratie. Boek in een dergelijk geval de betaling op een tussenrekening en verwerk de betaling handmatig in het Boekingsprogramma.
   Formuliergroep Dit veld is ter informatie. U kunt 
              de waarde in dit veld niet wijzigen. De formuliergroep van de btw-code van de boekingsregel wordt in dit veld weergegeven. Het btw-bedrag van de boeking wordt in de BTW-aangifte bij deze formuliergroep geteld.
   Gegenereerd door Programma Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde 
              in dit veld niet wijzigen. In dit veld wordt de programmanaam weergegeven waarmee de 
              boekingsregels zijn gemaakt.
   Inkoopfactuur gefiatteerd Dit veld is alleen beschikbaar indien de module 
              Fiatteren inkoopboekingen (in iMUIS op de server) geregistreerd isDit veld is ter informatie. U kunt de waarde 
              in dit veld niet wijzigen.
 JA: De inkoopboeking is gefiatteerd en kan geselecteerd worden in het programma Betalingen uitschrijven.
 NEE: De inkoopboeking is niet gefiatteerd en kan niet geselecteerd worden 
              in het programma Betalingen uitschrijven.
 N.v.t.: De grootboekrekening van de boeking 
              is niet ingesteld op het fiatteren van inkoopboekingen.
   Jaar BTW-aangifte Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde 
              in dit veld niet wijzigen. Dit veld geeft aan voor welk belastingjaar deze regel definitief 
              is aangegeven op de BTW-aangifte.
   Koers  Dit veld  is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw abonnement
              Dit veld wordt automatisch ingevuld met de koers uit de tabel Valuta 
              wanneer u een andere valutacode dan die van de standaard valuta gebruikt 
              in de boekingsregel. Het veld Koers kan echter gewijzigd worden. Houd 
              daarbij wel rekening met de verhouding tussen de koers en het daarbij 
              behorende aantal (bv 1.9564 per 1). Als u de koers in dit veld 
              wijzigt, zal dit niet automatisch de nieuwe koers van de valuta worden. 
              Deze zult u in de tabel Valuta moeten wijzigen als dit noodzakelijk 
              mocht zijn. De koers wordt - samen met het boekbedrag en het 
              valutabedrag - gebruikt voor de berekening van de vreemde valuta.
                Koers laten berekenen uit "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag"Als u de koers per journaalpost door KING Finance wilt laten berekenen, dan 
                dient u als volgt te werk te gaan:
 
                Vul in de boekingsregel de valuta in, bijvoorbeeld USD.De koers voor deze valuta wordt nu opgehaald uit de tabel Valuta 
                  en in het veld Koers getoond.Maak het veld Koers leeg. Vul nu de velden "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag" in.De koers tussen deze twee bedragen wordt uitgerekend en in het 
                  veld Koers geplaatst. Deze koers wordt opgeslagen bij deze 
                  journaalpost.   Kostendrager  U kunt boekingsregels koppelen aan een kostendrager. 
              Deze gegevens worden gebruikt om de rapporten per kostendrager 
              samen te stellen. Indien het nummer van de kostendrager 
              niet bekend is, kunt u het venster met alle kostendragers 
              oproepen. [F4]
               Kostendrager wordt automatisch ingevuldU kunt in het programma Tabellen aan iedere dagboek, 
                grootboekrekening, debiteur en crediteur een voorkeurskostendrager 
                koppelen. Deze kostendrager wordt automatisch ingevuld 
                als de grootboekrekening, debiteur of crediteur in het veld Rekening van de boekingsregel een voorkeurskostendrager 
                heeft en de boekingsregel wordt opgeslagen. Als er geen 
                voorkeurskostendrager aan de grootboekrekening, debiteur 
                of crediteur gekoppeld is, dan zal KING Finance bij 
                het opslaan van de regel het veld vullen met de standaard 
                kostendrager. Door deze methode toe te passen kunt u 
                altijd een overzicht afdrukken van journaalposten waar 
                geen kostenplaats/kostendrager aan is toegekend. U kunt 
                de kostendrager altijd wijzigen.
 Kostenplaats overnemen in volgende regelIndien een openstaande post uit verscheidene boekingsregels 
                bestaat, zal KING Finance de kostendrager uit de eerste 
                boekingsregel automatisch voorstellen wanneer u, gebruik 
                makend van de splitsrekening, de volgende regels van 
                deze openstaande post invoert.
 Als de kolom Kostendrager niet zichtbaar is 
                Gebruik de optie Rechtermuisknop - Dagboek kolommen 
                  om zelf te bepalen welke kolommen zichtbaar zijn 
                  in KING Finance. Verplaats de kolom Kostendrager 
                  naar het vak Tonen en klik op [OK].Als u in de vragendialoog "Basisinrichting 
                  van uw administratie" hebt aangegeven dat u 
                  geen gebruik maakt van kostenplaatsen en kostendragers, 
                  dan worden de kolommen Kostenplaats en Kostendrager 
                  niet getoond in KING Finance.   Kostenplaats  U kunt boekingsregels koppelen aan een kostenplaats. 
              Deze gegevens worden gebruikt om de rapporten per kostenplaats 
              samen te stellen. Indien het nummer van de kostenplaats 
              niet bekend is, kunt u het venster met alle kostenplaatsen 
              oproepen. [F4]
               Kostenplaats wordt automatisch ingevuldU kunt in het programma Tabellen aan iedere dagboek, 
                grootboekrekening, debiteur en crediteur een voorkeurskostenplaats 
                koppelen. Deze kostenplaats wordt automatisch ingevuld 
                als de grootboekrekening, debiteur of crediteur in het veld Rekening van de boekingsregel een voorkeurskostenplaats 
                heeft en de boekingsregel wordt opgeslagen. Als er geen 
                voorkeurskostenplaats aan de grootboekrekening, debiteur 
                of crediteur gekoppeld is, dan zal KING Finance bij 
                het opslaan van de regel het veld vullen met de standaard 
                kostenplaats. Door deze methode toe te passen kunt u 
                altijd een overzicht afdrukken van journaalposten waar 
                geen kostenplaats/kostendrager aan is toegekend. U kunt 
                de kostenplaats altijd wijzigen.
 
 "Kostenplaats wordt automatisch ingevuld U kunt in de betreffende stamtabellen aan iedere dagboek, grootboekrekening, debiteur en crediteur een voorkeurskostenplaats koppelen.  Deze kostenplaats wordt automatisch ingevuld als de grootboekrekening, debiteur of crediteur in het veld Rekening van de boekingsregel een voorkeurskostenplaats heeft en de boekingsregel wordt opgeslagen.  Als er geen voorkeurskostenplaats aan de grootboekrekening, debiteur of crediteur gekoppeld is, dan zal KING Finance bij het opslaan van de regel het veld vullen met de standaard kostenplaats (vastgelegd in de tabel Basis financieel).  Door deze methode toe te passen kunt u altijd een overzicht afdrukken van journaalposten waar door de gebruiker geen kostenplaats/kostendrager aan is toegekend.  U kunt de kostenplaats altijd handmatig wijzigen."
 
 Kostenplaats overnemen in volgende regelIndien een openstaande post uit verscheidene boekingsregels 
                bestaat, zal KING Finance de kostenplaats uit de eerste 
                boekingsregel automatisch voorstellen wanneer u, gebruik 
                makend van de splitsrekening, de volgende regels van 
                deze openstaande post invoert.
 Als de kolom Kostenplaats niet zichtbaar is 
                Gebruik de optie Rechtermuisknop - Dagboek kolommen 
                  om zelf te bepalen welke kolommen zichtbaar zijn 
                  in KING Finance. Verplaats de kolom Kostenplaats 
                  naar het vak Tonen en klik op [OK].Als u in de vragendialoog "Basisinrichting 
                  van uw administratie" hebt aangegeven dat u 
                  geen gebruik maakt van kostenplaatsen en kostendragers, 
                  dan worden de kolommen Kostenplaats en Kostendrager 
                  niet getoond in KING Finance.   Kredietbeperking  In dit veld zal alleen een bedrag komen te staan als 
              het nummer van een debiteur of crediteur in de boekingsregel 
              is opgenomen. Of er automatisch kredietbeperking berekend 
              wordt, hangt af van de betalingsconditie die u gekoppeld 
              heeft aan de debiteur of crediteur. U kunt namelijk 
              per betalingsconditie vastleggen of er kredietbeperking 
              van toepassing is en zo ja, welk percentage dit moet 
              zijn. Let op:  indien in de 
              tabel Betalingsconditie geen betalingsconditie met een 
              kredietbeperkingspercentage aanwezig is, dan zal het 
              veld Kredietbeperking in het Boekingsprogramma niet 
              zichtbaar worden.
              Kredietbeperking stap-voor-stap voorbeeld   Medewerker fiatteren inkoopfactuur Dit veld is alleen beschikbaar indien de module 
              Fiatteren inkoopboekingen (in iMUIS op de server) geregistreerd is
              Dit veld is alleen toegankelijk  als  "Fiatteren inkoopfactuur verplicht" van de grootboekrekening  is aangevinkt
              In dit veld staat de medewerker die de inkoopboeking moet fiatteren.
                Dit veld wordt automatisch gevuld als er in de grootboekrekening een medewerker voor het fiatteren van de inkoopfactuur is vastgelegd. De medewerker kan handmatig gewijzigd worden. Als er geen medewerker wordt voorgesteld, dan kunt u een medewerker kiezen door [F4] te toetsen in dit veld.  U kunt hier medewerkers (uit 
                de tabel Medewerker) selecteren waarbij (in iMUIS op de server) de optie "Mag inkoopfacturen fiatteren" staat aangevinkt.   Omschrijving  Dit veld kan gebruikt worden om een korte omschrijving 
              aan de boekingsregel mee te geven. Als u dit veld 
              leeg laat, zal de zoeksleutel van de grootboekrekening, 
              debiteur of crediteur ingevuld worden. De omschrijving 
              mag maximaal 40 posities lang zijn en wordt op verschillende 
              overzichten afgedrukt, waaronder de openstaande posten 
              rapporten en de historische mutaties. Voor het toevoegen 
              van uitgebreide opmerkingen bij de boekingsregels kunt 
              u gebruik maken van het tekstvak Opmerkingen rechtsonder 
              in het scherm.
               Omschrijving en BankierenDe omschrijving kan ook overgenomen worden  op het bankafschrift. De omschrijving van de boekingsregel 
                wordt eenmalig automatisch overgenomen in de openstaande 
                post. Gebruik de omschrijving om lange betalingskenmerken 
                (20-40 posities) in te voeren, die bij betaling op het 
                bankafschrift vermeld moeten worden.
 Met herkenningscodes automatisch de boekingsregel 
                aanvullenDe kolom Omschrijving kan gebruikt worden om het invoeren 
                van boekingsregels te vereenvoudigen. Omschrijvingen, 
                die u regelmatig gebruikt, legt u vast in de tabel Herkenningscode. 
                In de herkenningscode kunt u andere velden van de boekingsregel, 
                zoals de grootboekrekening en de btw-code, ook alvast 
                invullen. Als u vervolgens een nieuwe boekingsregel 
                begint met een vastgelegde omschrijving, dan worden 
                automatisch de aan de herkenningscode gekoppelde waardes 
                ingevuld in de boekingsregel.
 
                Programma Boeken instellen om te werken met 
                  herkenningscodesGebruik Dagboek kolommen om de kolom "Omschrijving" vooraan de boekingsregel 
                  te plaatsen. Automatisch invullen met behulp van 
                  herkenningscodes werkt alleen maar als alle velden 
                  van de boekingsregel nog leeg zijn.
 Begin iedere boekingsregel met het invullen van 
                  de kolom Omschrijving.
 Als de omschrijving herkend wordt,  dan worden 
                  automatisch de aan de herkenningscode gekoppelde 
                  waardes ingevuld in de boekingsregel.
   Voorbeeld van gebruikHet overnemen van de omschrijving werkt als volg:  Overnemen van omschrijving Bij het opslaan van een boekingsregel voor een debiteur/crediteur wordt op de achtergrond een openstaande post regel aangemaakt.
 In de openstaande post wordt de omschrijving van de boekingsregel automatisch overgenomen.
 Als de omschrijving van de boekingsregel later wordt gewijzigd, dan wordt de omschrijving van de openstaande post ook gewijzigd.
 Uitzondering Als de openstaande post bestaat uit meer dan één boekingsregel, dan wordt een wijziging van de omschrijving niet overgenomen in de openstaande post.
  Wat u kunt doen: * In het programma Boeken toont u onderin het scherm de factuur informatie (in de kijksessie met uw administratie is dat onderdeel verborgen). Gebruik [F11] om de factuurinformatie wel/niet op het scherm te tonen.
 * Als de omschrijving van een openstaande post gewijzigd moet worden, en de post bestaat uit meer dan één boekingsregel , dan dient, u onder in het scherm, handmatig ook de omschrijving van de openstaande post aan te passen in het veld "Omschr. factuur".
   Periode BTW-aangifte Dit veld is ter informatie. U kunt de waarde 
              in dit veld niet wijzigen. In dit veld wordt de periode waarin deze boekingsregel is verwerkt 
              door het rapport Aangifte omzetbelasting Nederland 
              weergegeven .
   Regel  Per dagboek en per periode krijgt elke boekingsregel 
              in het Boekingsprogramma een regelnummer, dat ofwel 
              door u zelf ingevoerd kan worden of automatisch door KING Finance toegekend zal worden. Het verwijderen van 
              dit veld uit het dagboek zal hier geen invloed op hebben. 
              Als u de regel nummering door KING Finance laat verwerken, 
              loopt de nummering met 5 op. In plaats van regel 1,2,3 
              etc. telt KING Finance 5,10,15 etc.. Dit is gedaan om 
              de gebruiker de mogelijkheid te geven in een later stadium 
              regels tussen te voegen. 
 De vrije invoer van regelnummers stelt u tevens in staat 
              regelnummers door elkaar toe te kennen. Zo kunt u bijvoorbeeld 
              de eerste boekingsregel nummer 5 meegeven, de tweede 
              nummer 10 en de derde nummer 7.
   Rekening (Grb/D/C) 
              
                Het veld RekeningIn het veld Rekening kunt u het nummer van een grootboekrekening, 
                  debiteur of crediteur invoeren.
 Direct de zoeksleutel invoeren is niet mogelijk. 
                  Wel kunt u zoeken op Zoeksleutel door [F4] te toetsen 
                  en in het dialoogvenster Zoeken op de kolom Zoeksleutel 
                  te klikken.
Toets [F4] om een keuzevenster te openen met 
                  de voorkeur rekeningsoort van dit dagboek.Toets [Alt+G] om een keuzevenster te openen 
                  met alle grootboekrekeningen.Toets [Alt+B] om een keuzevenster te openen 
                  met alle debiteuren.Toets [Alt+C] om een keuzevenster te openen 
                  met alle crediteuren.NB Als in de dagboekinstellingen van 
                  het actieve dagboek is aangegeven dat grootboekrekeningen, 
                  debiteuren en/of crediteuren niet gebruikt mogen 
                  worden in dit dagboek, dan werkt de corresponderende 
                  sneltoets niet.Automatische herkenning door iMUIS  Online KING Finance zal automatisch herkennen wat voor 
                  rekening het is, omdat in de tabel Basis Financieel 
                  de onder- en bovengrenzen vastgelegd zijn (bijvoorbeeld 
                  grootboekrekeningen tussen 1 en 9999). Bij ingave 
                  van een debiteuren- of crediteurennummer worden 
                  de bijbehorende sluitrekeningen, evenals de openstaande 
                  posten, direct bijgewerkt na afsluiting van de boekingsregel. 
                  Tevens bent u in dat geval verplicht een factuurnummer 
                  in te geven.
BetalingsplichtigeIndien een debiteur een betalingsplichtige heeft, 
                  dan kunt u, door in het veld Rekening het nummer 
                  van de betalingsplichtige in te vullen, alle openstaande 
                  posten die door de betalingsplichtige betaald moeten 
                  worden, via [F4] in het veld Factuur oproepen.
Voorkeurstegenrekeningen gebruikenToets [Shift+F4] in dit veld om, bij een uitgesplitste 
                  boeking, de lijst van voorkeurstegenrekeningen van 
                  de debiteur of crediteur te tonen.
 Veld wordt lichtblauwHet veld Rekening (Grb/D/C) krijgt de lichtblauwe 
                    achtergrondkleur, indien bij een uitsplitsing in 
                    de basisboeking een debiteur of crediteur is opgegeven 
                    waarbij voorkeurstegenrekeningen zijn opgegeven.
 Lees 
                    hier meer over voorkeurstegenrekeningenWerken met een vereenvoudigd rekeningschemaAls in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven, dat niet alle 
                  grootboekrekeningen getoond moeten worden, dan worden 
                  in het overzicht van grootboekrekeningen (op te 
                  roepen met [F4] in de boekingsregel) alleen de grootboekrekeningen 
                  getoond waarbij het  vinkje "Tonen 
                  in boekingsprogramma" aanstaat.
   Storno  Het veld Storno staat standaard op Nee. Wanneer u het 
              veld op Ja zet zal de boeking als stornoboeking beschouwd 
              worden.Meer info: 
                Tip: Een stornocorrectie hoeft - naast de boeking 
                  van creditfacturen - alleen plaats te vinden als 
                  de periode, waarin de boekingsregel zich bevindt, 
                  afgesloten is. Zolang dit nog niet gedaan is, kunt 
                  u namelijk de boeking wijzigen of verwijderen.Storneren is het corrigeren van een boekingsregel 
                  op een speciale manier. Het doel van deze correctiemethode 
                  is om de debet- en credittotalen van een rekening 
                  zuiver te houden. Verder wordt de stornocode gebruikt 
                  om creditfacturen op de juiste manier te verwerken. Om een stornoboeking op correcte wijze door KING Finance te laten verwerken, moet u het teken 
                  van het boekbedrag tegenovergesteld boeken ten opzichte 
                  van de oorspronkelijke boeking. Tip: Wijzigen stornocode: Als u een factuur uitsplitst met als tegenrekening 
                  de splitsingstegenrekening, krijgen de uitgesplitste 
                  regels dezelfde stornostatus als de eerste regel 
                  van de uitsplitsing. Indien een inkoop- of verkoopfactuur 
                  wordt uitgesplitst krijgen alle regels van de uitsplitsing 
                  dezelfde stornocode-status. U kunt de stornocode-status 
                  achteraf in een uitsplitsing niet wijzigen. Indien 
                  u toch in een bepaalde regel de stornocode-status 
                  wilt wijzigen, dan dient u de volledige uitsplitsing 
                  te verwijderen en alle regels opnieuw in te voeren.
Let op: indien u 
                  op een bestaande openstaande post boekt, kan de 
                  stornocode niet gewijzigd worden.TIP: Toets eerst [F3] in een nieuwe regel 
                  als u een stornoboeking (creditnota) gaat invoeren. KING Finance kan dan ieder veld dat u invult meteen 
                  controleren als stornoboeking.   Tegenrekening  Let op: Dit veld is niet toegankelijk als de vaste tegenrekening van het dagboek een financiële rekening is
              
              In dit veld vult u de tegenrekening van de boeking in.
              
              Meer info: 
              Omdat een boekingsregel een volledige journaalpost omvat, 
              zal aan elke ingevoerde rekening een tegenrekening gekoppeld 
              moeten worden. Dit kan de vaste tegenrekening zijn van 
              dit dagboek , zoals ingevoerd in de tabel Dagboek, of 
              een willekeurige door u geselecteerde tegenrekening. 
              De voordelen van deze methode zijn, dat de boekhouding 
              altijd in evenwicht is en dat er slechts één regel nodig 
              is om een volledige journaalpost te verwerken. Elke 
              boekingsregel in het Boekingsprogramma bevat zowel een 
              rekening als een tegenrekening. Zou u bijvoorbeeld een 
              boeking van een factuur in het dagboek 'Verkoop' verwerken, 
              dan kunnen de rekening van de debiteur "De Groot" en 
              de grootboekrekening "Omzet hoog" in één regel geboekt 
              worden. In KING Finance  wordt de debiteur als rekening 
              aangemerkt en de rekening "Omzet hoog" als tegenrekening. 
              
              Tegenrekening 
              Voor de tegenrekening is een aparte kolom gereserveerd 
              in het Boekingsprogramma. De voorkeurstegenrekening 
              die is ingevoerd in de tabel Dagboek gaat voor de voorkeurstegenrekening 
              van de debiteur of de crediteur. Alleen als dit veld 
              leeg is in de tabel Dagboek zal de voorkeurstegenrekening 
              van de debiteur of crediteur voorgesteld worden in het 
              Boekingsprogramma, zodra u het betreffende rekeningnummer 
              invoert. U kunt de voorgestelde tegenrekening op dat 
              moment alsnog wijzigen. Bij financiële dagboeken (kas/bank) 
              kunt u de tegenrekening niet wijzigen als er op geboekt 
              is. De velden Saldo, Eindsaldo en Nog te boeken, waarmee 
              u het invoeren van uw bankafschrift kunt controleren,  
              worden dan getoond boven de boekingsregels.
                 Variabele tegenrekening voor dagboek Kas en BankOm in de dagboeken Kas en Bank toch met variabele 
                tegenrekeningen te kunnen werken, dient u voor de betreffende 
                dagboeken een aantal instellingen te wijzigen. In de 
                tabel Dagboek wijzigt u voor de betreffende dagboeken 
                het veld Soort in "Memoriaal Algemeen". In het veld 
                Tegenrekening verwijdert u het rekeningnummer. Sla het 
                dagboek op en herstart het Boekingsprogramma.
 
 Splitsingsrekening
 Toets [F12] om een uitsplitsing 
                te beginnen
 In de tabel Basis financieel heeft u in het veld Splitsingsrekening 
                facturen een grootboekrekening op moeten geven voor 
                de uitsplitsing van facturen over verscheidene boekingsregels. 
                Als u deze splitsingsrekening ingeeft bij het veld tegenrekening, 
                zal er boven in het scherm een telling meelopen tijdens 
                het uitsplitsen van de factuur. De tegenrekening fungeert 
                in dat geval als tussenrekening tot de uitsplitsing 
                voltooid is. Dit zal het geval zijn als het bedrag van 
                de uitsplitsing gelijk is aan nul, wat inhoudt dat het 
                totaalbedrag van de uitsplitsing overeenkomt met het 
                factuurbedrag. Bij iedere uitsplitsing zullen het boekstuk, 
                de datum en de omschrijving automatisch overgenomen 
                worden in de bij elkaar horende boekingsregels. Het 
                boekstuk en de datum kunt u dan niet wijzigen.
 FacturatieVoor deze functionaliteit dient 
                de module Verkooporder geregistreerd te zijn
 Tijdens het factureren van verkooporders worden 
                er automatisch journaalposten gegenereerd om de omzet 
                en BTW te boeken. Deze journaalposten gebruiken altijd 
                de splitsrekening als tegenrekening.
 Activarekeningen 
                Als u de module Activa-register 
                  heeft geregistreerdAls u boekt op een grootboekrekening die in 
                  het Activa-register als aanschafrekening wordt gebruikt, dan krijgt u de optie om het Activa-register 
                  op te starten. Er volgt een waarschuwing indien 
                  u geen gebruikersrechten hebt om het Activa-register 
                  te starten. Er volgt ook een waarschuwing indien 
                  u een boekingsregel met een andere activarekening 
                  (afschrijving balans /afschrijving verlies en winst) 
                  opslaat.
Als u de module Activa-register niet geregistreerd 
                  heeftU heeft de module 
                  Activa-register niet, maar uw accountant, 
                  die het pakket iMUIS op zijn server draait, heeft wel de module Activa-register van iMUIS.
 Bij het invoeren van een boeking wordt gecontroleerd 
                  of de rekening of tegenrekening in gebruik is als aanschafrekening in het activa-register. Dat is vastgelegd in de 
                  tabel Grootboek. Als u de boekingsregel heeft opgeslagen, 
                  dan wordt er automatisch een e-mail naar uw accountant 
                  verzonden, waarin staat dat u een activum heeft 
                  ingevoerd. De accountant zal dan verder zorg dragen 
                  voor het verwerken van het nieuwe activum in het 
                  activa-register. Als u een bestaande boekingsregel 
                  met een aanschafrekening wijzigt, dan wordt er ook 
                  een e-mail naar de accountant verzonden met het 
                  verzoek de wijziging te verwerken in de administratie. 
                  Om deze functionaliteit te activeren kan de accountant, 
                  voor de juiste instellingen in iMUIS, de help van 
                  iMUIS - Activa-register raadplegen.
 Transitorische rekeningenAls u boekt op een grootboekrekening die als transitorische 
                rekening wordt gebruikt, dan krijgt u de vraag of 
                u het programma "Verdelen 
                transitorische boekingen" wilt starten. Daarin kunt 
                u de ingevoerde boeking verdelen naar kostenposten per 
                periode. Dit wordt meestal gebruikt als u een jaarfactuur 
                krijgt, bijvoorbeeld de factuur voor een autoverzekering, 
                terwijl u die post wel elke maand wilt opvoeren in de 
                administratie. Het programma "Verdelen transitorische 
                boekingen" kan van de ingevoerde factuur automatisch 
                een boeking per periode maken.
 Voorkeurstegenrekeningen gebruikenToets [Shift+F4] in dit veld om de lijst van voorkeurstegenrekeningen 
                van de debiteur of crediteur te tonen.
 Veld wordt lichtblauwIndien er gebruik wordt gemaakt van voorkeurstegenrekeningen 
                bij debiteuren of crediteuren, en er wordt geboekt in 
                het verkoopdagboek of het inkoopdagboek, dan krijgt 
                het veld Tegenrekening de lichtblauwe achtergrondkleur 
                indien er bij de debiteur of crediteur voorkeurstegenrekeningen 
                zijn opgegeven. Tevens krijgt het veld Rekening de lichtblauwe 
                achtergrondkleur, indien bij een uitsplitsing in de 
                basisboeking een debiteur of crediteur is opgegeven 
                waarbij voorkeurstegenrekeningen zijn opgegeven.
 Lees 
                hier meer over voorkeurstegenrekeningen instellen en 
                gebruiken 
 Werken met een vereenvoudigd rekeningschemaAls in de Basisinstellingen van de administratie is aangegeven, dat niet alle grootboekrekeningen 
                getoond moeten worden, dan worden in het overzicht van 
                grootboekrekeningen (op te roepen met [F4] in de boekingsregel) 
                alleen de grootboekrekeningen getoond waarbij het  
                vinkje "Tonen 
                in boekingsprogramma" aanstaat.
   Valuta  Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnement
              Als u bedragen in vreemde valuta wilt invoeren, kunt 
              u in dit veld de valutacode invoeren. Deze code moet 
              aanwezig zijn in de tabel Valuta. Verder zijn er enkele 
              voorwaarden aan het gebruik van de valutacodes verbonden:
               
                Per dagboek kan een valuta ingevoerd worden. Per debiteur en crediteur kan een valuta worden 
                  ingevoerd 
              Als u geen specifieke valuta invoert, zal het iMUIS 
              er van uit gaan dat de boekingen in de standaard valuta 
              ingevoerd worden, die u ingevoerd heeft in de tabel 
              Basisgegevens Algemeen. Tijdens het invoeren van mutaties 
              kan in dat geval alsnog een andere valuta ingevoerd 
              worden. Het Boekbedrag valuta wordt dan automatisch 
              omgerekend naar de standaard valuta.   Valuta bedrag betalingskorting 
              Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnementIn dit veld zal alleen een bedrag komen te staan als het nummer van een 
                debiteur of crediteur in de boekingsregel is opgenomen.
 In dit veld wordt het valuta bedrag betalingskorting van de  
                boekingsregel weergegeven. U kunt het valuta bedrag betalingskorting 
                wijzigen. U 
                kunt  per betalingsconditie vastleggen of er betalingskorting 
                van toepassing is en zo ja, welk percentage dit moet zijn. Of er 
                automatisch betalingskorting berekend wordt, hangt af van de 
                betalingsconditie die u gekoppeld heeft aan de debiteur of crediteur.
  Let op: indien in de tabel Betalingsconditie geen 
                betalingsconditie met een betalingskortingpercentage aanwezig is, dan 
                zal het veld Betalingskorting   niet getoond 
                worden. KING Finance instellen voor automatische verwerking van 
                betalingskortingBetalingskorting stap-voor-stap
   Valuta bedrag exclusief BTW 
              Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnementIn dit veld wordt het valuta bedrag exclusief BTW van de  
                boekingsregel weergegeven.
 Het percentage dat voor de berekening wordt gebruikt staat in de btw-code in de kolom BTW.
 U kunt het valuta bedrag  exclusief BTW wijzigen.   Valuta bedrag inclusief BTW  Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnement
              In dit veld wordt het valuta bedrag inclusief BTW van de  
              boekingsregel weergegeven.  
              Het percentage dat voor de berekening wordt gebruikt staat in de btw-code in de kolom BTW.
               U kunt het valuta bedrag  inclusief BTW wijzigen.   Valuta bedrag kredietbeperking Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnementDit veld wordt alleen getoond indien 
              er in de basisinrichting is gekozen voor debiteur en/of crediteur administratie
 Dit veld is alleen zichtbaar indien er een debiteur of crediteur 
              in de boekingsregel is ingevoerd
 
              In dit veld wordt het valuta bedrag kredietbeperking van de  
              boekingsregel weergegeven. U kunt het valuta bedrag kredietbeperking 
              wijzigen.
               Het percentage kredietbeperking wordt vastgelegd in een 
                betalingsconditie. Aan iedere debiteur en crediteur is een 
                betalingsconditie gekoppeld. Om kredietbeperking te berekenen 
                voor een factuur dient u een betalingsconditie met het gewenste 
                percentage kredietbeperking te koppelen aan de debiteur 
                of crediteur.Kredietbeperking stap-voor-stap
   Valuta berekend BTW bedrag Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnementDit veld is ter informatie en kan niet gewijzigd worden
 
              Het "Berekend btw-bedrag" is het bedrag aan BTW dat met de velden "Valuta Boekbedrag" en " btw-code" uitgerekend wordt door iMUIS. 
              In de btw-code staat het percentage aan BTW en of de berekening van de BTW inclusief of exclusief is. 
              In het Boekbedrag valuta staat het bedrag waarover de BTW berekend wordt.    Valuta boekbedrag 
              Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnementIn dit veld kunt u het bedrag in valuta invoeren. Als u bijvoorbeeld 
                USD 50,00 ontvangt, dan vult u in dit veld 50,00 in en in het veld 
                Valuta USD.
 Werken in de administratie met valuta>>> Stappenplan Werken met valuta
 Meer informatie: U krijgt alleen toegang tot dit veld als in het veld Valuta een 
                andere valutacode ingevoerd is dan de standaard valutacode in de 
                tabel Basisgegevens Algemeen. Er vindt een wisselwerking plaats 
                tussen de velden Boekbedrag, Valuta(code) en Bedrag Valuta. De invoer 
                van een waarde in één van deze velden, kan er voor zorgen dat de 
                waarde in één van de andere velden automatisch ingevuld wordt of 
                dat de waarden in de andere velden aangepast worden.
 Volgorde van invoerenDe meest logische volgorde waarin de bovenstaande velden in een 
                dagboek met vreemde valuta opgenomen kunnen worden is Valutacode 
                - Boekbedrag valuta - Boekbedrag. Als deze volgorde aangehouden 
                wordt, zal het bedrag in de standaard valuta automatisch 
                berekend worden zodra het bedrag in vreemde valuta ingevoerd is.
 Koers laten berekenen uit "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag"Als u de koers per journaalpost door iMUIS wilt laten berekenen, dan 
                dient u als volgt te werk te gaan:
 
                Vul in de boekingsregel de valuta in, bijvoorbeeld USD.De koers van deze valuta wordt  opgehaald uit de tabel Valuta (of de tabel Valuta dagkoersen) 
                  en hier getoond.Maak het veld Koers leeg. Vul nu de velden "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag" in.De koers tussen deze twee bedragen wordt uitgerekend en in het 
                  veld Koers geplaatst. De aldus berekende koers wordt alleen opgeslagen bij deze 
                  journaalpost.    Valuta BTW bedrag Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnement
              In dit veld wordt het valuta BTW bedrag   van de  
              boekingsregel weergegeven. U kunt het valuta bedrag   BTW wijzigen.   Valuta Credit  (de naam van deze kolom kan per 
            dagboek verschillen)  Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnementDit veld is alleen actief indien de tegenrekening een financiële 
              rekening is (volgens de grenzen ingevoerd in de tabel Basisgegevens Financieel - tabblad Grootboek) .
 
              Vul in dit veld het bedrag in valuta in dat uitgegeven wordt. U 
              hoeft in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. KING Finance  bepaalt zelf het juiste teken van het bedrag. Dit veld wordt in  kas/bank dagboeken. vaak kolom "Bedrag bij" genoemd.
               Als dit veld niet 
                toegankelijk isAls dit veld overgeslagen wordt tijdens het invoeren van de 
                boekingsregel
 Controleer de optie  Kolommen overslaan bij debet/credit signalering in de Basisinrichting van de administratie. Als die optie aangevinkt is in 
                combinatie met de debet/credit signalering van de 
                grootboekrekeningen in de boekingsregel, dan kan dit veld 
                worden overgeslagen. Zet de menu-optie uit om toch dit veld te 
                kunnen invullen.
   Valuta Debet (de naam van deze kolom kan per 
            dagboek verschillen)  Dit veld is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnementDit veld is alleen actief indien de tegenrekening een financiële 
              rekening is (volgens de grenzen ingevoerd in de tabel Basisgegevens Financieel - tabblad Grootboek) .
 
              Vul in dit veld het bedrag in valuta in dat ontvangen wordt. U hoeft 
              in dit veld geen minteken voor het bedrag te zetten. iMUIS bepaalt 
              zelf het juiste teken van het bedrag. Dit veld wordt in  kas/bank dagboeken. vaak kolom "Bedrag af" genoemd.
               Als dit veld niet 
                toegankelijk isAls dit veld overgeslagen wordt tijdens het invoeren van de 
                boekingsregel
 Controleer de optie  Kolommen overslaan bij debet/credit signalering in de Basisinrichting van de administratie. Als die optie aangevinkt is in 
                combinatie met de debet/credit signalering van de 
                grootboekrekeningen in de boekingsregel, dan kan dit veld 
                worden overgeslagen. Zet de menu-optie uit om toch dit veld te 
                kunnen invullen.
 
 
            Knoppenbalk onder de boekingsregels 
          
            Boeking als journaalpostHet dialoogvenster Boeking als journaalpost toont de geselecteerde boekingsregel als een journaalpost die op papier uitgeschreven wordt. 
              Het kan inzicht geven in de journaalpost die u invoert als u nog niet vertrouwd bent met de KING Finance boekingsregel.
 
[Begin], [Vorige], [Volgende] en [Einde]Gebruik deze knoppen als er in het dagboek meer regels staan 
              dan op uw scherm passen.
 
                [Begin] gaat naar de eerste regel van dit dagboek 
                  in dit jaar en deze periode[Vorige] gaat naar het vorige blok regels van 
                  dit dagboek in dit jaar en deze periode[Volgende] gaat naar het volgende blok regels 
                  van dit dagboek in dit jaar en deze periode[Einde] gaat naar de laatste regel van dit dagboek 
                  in dit jaar en deze periode 
 
            [Transitorische boekingen]Deze knop wordt in twee gevallen getoond:
 
                Een transitorische hoofdboeking is geselecteerdAls de geselecteerde boekingsregel een 
                  grootboekrekening bevat, die gemarkeerd is als "transitorische 
                  rekening".
 Druk op de knop [Transitorische boekingen] en het programma "Verdelen 
                  transitorische boekingen" wordt getoond met de hoofdboeking 
                  en alle bijbehorende transitorische boekingen op het scherm.
Een transitorische boeking is geselecteerdAls in een dagboek van de soort "Transitorische 
                  boekingen" een regel geselecteerd wordt.
 Druk op de knop  [Transitorische boekingen] en het programma "Verdelen 
                  transitorische boekingen" wordt getoond. De hoofdboeking 
                  van de geselecteerde post wordt opgezocht en getoond met 
                  alle bijbehorende transitorische boekingen op het scherm.
 
 
            [Terug naar koppel documenten]Deze knop wordt alleen getoond, als u vanuit het programma 
              "Verwerk documenten" bent doorgestart naar het programma Boeken 
              om een boekingsregel bij een gescand document in te voeren. 
              Druk op deze knop om direct terug te keren naar het programma 
              Verwerken documenten. Eventueel ingevoerde gegevens worden niet 
              opgeslagen.
 NB Als u de (gesplitste) boekingsregel bij het gescande 
              document opslaat, dan keert u automatisch terug naar het programma 
              Verwerken documenten.
 
 
           Extra informatie onder de boekingsregels  
            Alles openen  Alles sluiten  Extra velden 
            Valuta informatieDeze info is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnement
 Bij een boeking in valuta zal in de  velden btw-bedrag, Kredietbeperking en Betalingskorting het valuta teken of de valutacode worden weergegeven. De valuta code wordt in het veld Valuta geplaatst en de koers van de valuta wordt ingevuld in het veld Koers.
   Debiteur - Crediteur  Dit veld is alleen zichtbaar indien 
              er een debiteur of crediteur in de boekingsregel is ingevoerdIn dit veld wordt de zoeksleutel van de debiteur of crediteur 
              van de actieve boekingsregel weergegeven.
   KB (Kredietbeperking)  Dit veld wordt alleen getoond indien 
              er in de basisinrichting is gekozen voor debiteur en/of crediteur administratieDit veld is alleen zichtbaar indien er een debiteur of crediteur 
              in de boekingsregel is ingevoerd
 
              In dit veld wordt het bedrag kredietbeperking van de geselecteerde 
              boekingsregel weergegeven. U kunt het bedrag kredietbeperking 
              wijzigen.
               Het percentage kredietbeperking wordt vastgelegd in een 
                betalingsconditie. Aan iedere debiteur en crediteur is een 
                betalingsconditie gekoppeld. Om kredietbeperking te berekenen 
                voor een factuur dient u een betalingsconditie met het gewenste 
                percentage kredietbeperking te koppelen aan de debiteur 
                of crediteur.   Kredietbeperking stap-voor-stap   Betalingskorting  In dit veld zal alleen een bedrag komen te staan als het nummer van een 
              debiteur of crediteur in de boekingsregel is opgenomen. Of er 
              automatisch betalingskorting berekend wordt, hangt af van de 
              betalingsconditie die u gekoppeld heeft aan de debiteur of crediteur. U 
              kunt namelijk per betalingsconditie vastleggen of er betalingskorting 
              van toepassing is en zo ja, welk percentage dit moet zijn.
                Let op: indien in de tabel Betalingsconditie geen 
                betalingsconditie met een betalingskortingpercentage aanwezig is, dan 
                zal het veld Betalingskorting in het programma Boeken niet zichtbaar 
                worden. KING Finance instellen voor automatische verwerking van 
                betalingskortingBetalingskorting stap-voor-stap
   BTW / Bedrag  BTW: In dit veld wordt de zoeksleutel van de btw-code 
              van de actieve boekingsregel weergegeven.
               Bedrag: 
                In dit veld wordt het btw-bedrag van de boekingsregel weergegeven, 
                zoals dat berekend is met de btw-code uit de regel. Toets 
                [Alt+W] om de cursor in dit veld te plaatsen. U kunt het btw-bedrag van de boekingsregel hier aanpassen. Wijzig het btw-bedrag en toets [Ctrl+S] om de gewijzigde regel op te 
                slaan.   Rekening 
              
                Achter "Rekening" worden gegevens van de debiteur sluitrekening, de crediteur sluitrekening of de grootboekrekening uit de geselecteerde boekingsregel weergegeven.
                  
                    ZoeksleutelDe zoeksleutel van de sluitrekening / grootboekrekening wordt weergegeven.
Saldo t/m periodeHet saldo van de 
                      sluitrekening / grootboekrekening, tot en met de periode/jaar die nu actief is in het Boekingsprogramma, wordt weergegeven.
 Grootboek informatie opvragen [Alt+R] Druk op de icoon om de grootboek informatie - dat is het scherm met alle mutaties per grootboekrekening -  weer te geven. Dit staat ook bekend als het grootboekkaartje van de rekening.
   Tegenrekening 
              
                Achter "Tegenrekening" worden gegevens van de tegenrekening uit de geselecteerde boekingsregel weergegeven.
                  
                    ZoeksleutelDe zoeksleutel van de tegenrekening wordt weergegeven.
Saldo t/m periodeHet saldo van de 
                      tegenrekening, tot en met de periode/jaar die nu actief is in het Boekingsprogramma, wordt weergegeven.
 Grootboek informatie opvragen [Alt+T] Druk op de icoon om de grootboek informatie - dat is het scherm met alle mutaties per grootboekrekening -  weer te geven. Dit staat ook bekend als het grootboekkaartje van de (tegen) rekening.
 
   Kostenplaats  In dit veld wordt de zoeksleutel van de kostenplaats van 
              de geselecteerde boekingsregel weergegeven.   Kostendrager  In dit veld wordt de zoeksleutel van de kostendrager van 
              de geselecteerde boekingsregel weergegeven.   Valuta In het veld Valuta wordt de valuta code (drie letter afkorting) van de valuta getoond.Het veld Valuta wordt alleen gevuld als de boeking een andere dan de standaard valuta van de administratie heeft.
   Koers 
              Dit veld  is beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnementDit veld wordt automatisch ingevuld met de koers uit de tabel Valuta 
                wanneer u een andere valutacode dan die van de standaard valuta gebruikt 
                in de boekingsregel. Het veld Koers kan echter gewijzigd worden. Houd 
                daarbij wel rekening met de verhouding tussen de koers en het daarbij 
                behorende aantal (bv 1.9564 per 1). Als u de koers in dit veld 
                wijzigt, zal dit niet automatisch de nieuwe koers van de valuta worden. 
                Deze zult u in de tabel Valuta moeten wijzigen als dit noodzakelijk 
                mocht zijn. De koers wordt - samen met het boekbedrag en het 
                valutabedrag - gebruikt voor de berekening van de vreemde valuta.
 DagkoersenBij het gebruik van dagkoersen zal in dit veld de koers, zoals vastgelegd in de dagkoers van de meest recente datum, worden weergegeven.
  Koers laten berekenen uit "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag"Als u de koers per journaalpost door iMUIS wilt laten berekenen, dan 
                dient u als volgt te werk te gaan:
 
                Vul in de boekingsregel de valuta in, bijvoorbeeld USD.De koers van deze valuta wordt  opgehaald uit de tabel Valuta (of de tabel Valuta dagkoersen) 
                  en hier getoond.Maak het veld Koers leeg. Vul nu de velden "Boekbedrag valuta" en "Boekbedrag" in.De koers tussen deze twee bedragen wordt uitgerekend en in het 
                  veld Koers geplaatst. De aldus berekende koers wordt alleen opgeslagen bij deze 
                  journaalpost.   Storno-creditnota  Het veld Storno-creditnota staat standaard uit.
               
                Vink deze optie aan om de actieve boekingsregel 
                  te storneren.Dit veld wordt automatisch aangevinkt als 
                  u een creditnota invoert op de boekingsregel van een 
                  dagboek met soort "Inkoop" of soort "Verkoop".  (bij een debiteurboeking met een negatief bedrag, of 
                  een crediteurboeking met een positief bedrag)
Dit veld wordt automatisch aangevinkt bij sommige 
                  automatische boekingen, die gegenereerd worden door 
                  andere programma's. U kunt daarbij denken aan de journaalposten, 
                  die gegenereerd worden tijdens het factureren van een 
                  creditnota in het programma Verkooporders invoeren.
 Meer info:
Tip: Een stornocorrectie hoeft - naast de 
                  boeking van creditfacturen - alleen plaats te vinden 
                  als de periode, waarin de boekingsregel zich bevindt, 
                  afgesloten is. Zolang dit nog niet gedaan is, kunt u 
                  namelijk de boeking wijzigen of verwijderen. Storneren is het corrigeren van een boekingsregel 
                  op een speciale manier. Het doel van deze correctiemethode 
                  is om de debet- en credittotalen van een rekening zuiver 
                  te houden. Verder wordt de stornocode gebruikt om creditfacturen 
                  op de juiste manier te verwerken. Om een stornoboeking op correcte wijze door KING Finance te laten verwerken, moet u het teken van het 
                  boekbedrag tegenovergesteld boeken ten opzichte van 
                  de oorspronkelijke boeking. Tip: Wijzigen stornocode: als u een factuur 
                  uitsplitst met als tegenrekening de splitsingstegenrekening, 
                  krijgen de uitgesplitste regels dezelfde stornostatus 
                  als de eerste regel van de uitsplitsing. Indien een 
                  inkoop- of verkoopfactuur wordt uitgesplitst krijgen 
                  alle regels van de uitsplitsing dezelfde stornocode-status. 
                  U kunt de stornocode-status achteraf in een uitsplitsing 
                  niet wijzigen. Indien u toch in een bepaalde regel de 
                  stornocode-status wilt wijzigen, dan dient u de volledige 
                  uitsplitsing te verwijderen en alle regels opnieuw in 
                  te voeren. Let op: indien u op een 
                  bestaande openstaande post boekt, kan de stornocode niet gewijzigd worden.   [ Dossier ]  Druk op deze knop om een document aan de boekingsregel 
              te koppelen. Het dialoogvenster "Digitaal dossier" wordt 
              geopend, waarmee u een document vanaf harde schijf kunt 
              kiezen of direct een document kunt inscannen.>>> Zie voor meer informatie Digitaal dossier 
   Opmerking boekingsregel  Hier kunt u een opmerking toevoegen aan de boekingsregel. 
              Deze opmerking kan op de volgende rapporten, die historische 
              mutaties overzichten samenstellen, worden afgedrukt:
               NB Een opmerking bij een openstaande post maakt 
                u in het  dialoogvenster Factuur aanpassen (debiteur of crediteur). 
 
           Factuurinformatie [F11] 
          Factuur informatieLet op: een factuur kan uit meerdere boekingsregels bestaan. In dit schermdeel worden de totalen van de factuur (de totalen van de boekingsregels met hetzelfde factuurnummer) getoond.
Valuta informatieDeze info is  beschikbaar als de module Valuta onderdeel is van uw KING Finance abonnement
 Bij een factuur in valuta zal naast de  velden Factuurbedrag, Saldo, btw-bedrag en Kredietbeperking een kolom met de betreffende bedragen in valuta worden weergegeven. .Het valuta teken of de valutacode van de standaard valuta van de administratie wordt dan in de eerste kolom weergegeven en het valuta teken of de valutacode van de  valuta van de factuur wordt in de tweede kolom weergegeven.
 
            Factuurbedrag Het bedrag van de factuur is het bedrag dat is ingevoerd in het veld Boekbedrag (of Valuta boekbedrag) van de boekingsregel.Dit bedrag kan alleen in de boekingsregel zelf gewijzigd worden.
 
   Saldo In dit veld wordt het saldo van de factuur weergegeven.Het saldo van een factuur is het bedrag dat nog betaald moet worden. Als het saldo 0,00 is, dan is de post voldaan.
 Het veld Saldo  wordt automatisch bijgewerkt als er in de administratie betalingen op de factuur worden geboekt.
   BTW bedrag  De velden Bedrag, Saldo, Kredietbeperking worden automatisch 
              gevuld met de bijbehorende waarden. Het veld Saldo wordt 
              bij betalingen op de factuur automatisch bijgewerkt.   Kredietbeperking  De velden Bedrag, Saldo, Kredietbeperking worden automatisch 
              gevuld met de bijbehorende waarden. Het veld Saldo wordt 
              bij betalingen op de factuur automatisch bijgewerkt.   Omschrijving factuur  U kunt aan elke factuur een omschrijving meegeven. Dit veld 
              neemt  eenmalig automatisch de waarde van het veld Omschrijving 
              van de boekingsregel over bij het opslaan van de boekingsregel. 
              Na het opslaan van de boekingsregel vervalt de koppeling 
              met de boekingsregel.
               Deze waarde kunt u wijzigen, zodat 
                de factuur een eigen omschrijving krijgt. De omschrijving 
                van de boekingsregel blijft dan ongewijzigd. Bij een factuur 
                die uit verscheidene boekingsregels bestaat gaan dan geen 
                omschrijvingen verloren.  Omschrijving factuur en BankierenVul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur 
                in. Dit veld, dat uit maximaal 40 cijfers, letters en/of 
                leestekens mag bestaan, kan vermeld 
                worden op het bankafschrift, als de openstaande post 
                betaald wordt via Bankieren. Bij het uitschrijven van 
                betalingen kan de waarde in het veld Omschrijving factuur 
                automatisch op het bankafschrift vermeld worden.  Daaraan 
                kan de crediteur zien welke post er betaald wordt.
 Voorbeeld van gebruikHet overnemen van de omschrijving werkt als volgt:  Overnemen van omschrijving Bij het opslaan van een boekingsregel voor een debiteur/crediteur wordt op de achtergrond een openstaande post regel aangemaakt.
 In de openstaande post wordt de omschrijving van de boekingsregel automatisch overgenomen.
 Als de omschrijving van de boekingsregel later wordt gewijzigd, dan wordt de omschrijving van de openstaande post ook gewijzigd.
 Uitzondering Als de openstaande post bestaat uit meer dan één boekingsregel, dan wordt een wijziging van de omschrijving niet overgenomen in de openstaande post.
  Wat u kunt doen: * In het programma Boeken toont u onderin het scherm de factuur informatie (in de kijksessie met uw administratie is dat onderdeel verborgen). Gebruik [F11] om de factuurinformatie wel/niet op het scherm te tonen.
 * Als de omschrijving van een openstaande post gewijzigd moet worden, en de post bestaat uit meer dan één boekingsregel , dan dient, u onder in het scherm, handmatig ook de omschrijving van de openstaande post aan te passen in het veld "Omschr. factuur".
 
   Betwist [Alt+I]  Klik op dit selectievakje om te kiezen tussen "Vinkje aan" 
              (deze post is betwist) en "Vinkje uit" (deze post is niet 
              betwist).
               
                Redenen om een openstaande factuur betwist te 
                  makenU ontvangt een factuur, maar u vindt de factuur discutabel 
                  om te betalen of u verstuurt een factuur en de debiteur 
                  wil niet betalen. In beide gevallen moet er uitgezocht 
                  worden wat de oorzaak is, en of er een oplossing kan 
                  worden gevonden. Om te voorkomen dat er toch betaald 
                  wordt of dat er ongewenste aanmaningen worden verzonden, 
                  maakt u de factuur betwist.
Waar kunt u betwiste posten in de administratie 
                  terugvinden?Menu - Financieel - Debiteur/Crediteur - Informatie - dubbelklik op betreffende 
                  Deb/Cr
                  -	schermdeel	Openstaande	posten
 
                    In het programma
                      Informatie kunt u de openstaande posten van 
                      de debiteur of crediteur raadplegen. Met de optie 
                      [Pas factuur aan] kunt u het veld "Betwiste factuur" raadplegen.U kunt ook het rapport Openstaande posten van 
                      de debiteur of crediteur afdrukken. U selecteert dan "Betwiste posten" bij 
                      de optie "Welke facturen afdrukken?".Betwiste posten en de module Bankieren
                  
                    Crediteur openstaande post (te betalen aan 
                      een crediteur)U kunt crediteur openstaande posten, die geselecteerd 
                      zijn voor betaling in het programma Betalingen uitschrijven, 
                      NIET op betwist zetten. Indien dit wel noodzakelijk 
                      is dient u de regel eerst te deselecteren in het 
                      programma Betalingen uitschrijven. Een betwiste post kan niet 
                      gefiatteerd, geïncasseerd en/of betaald worden in 
                      de programma's van de module Bankieren.
Debiteur openstaande post (te ontvangen van 
                      een crediteur)U kunt openstaande posten, die geselecteerd zijn 
                      voor incasso in het programma Incasso's uitschrijven, 
                      NIET op betwist zetten.  Indien dit wel 
                      noodzakelijk is dient u de regel eerst te 
                      deselecteren in het programma Incasso's 
                      uitschrijven. Een betwiste post kan niet 
                      gefiatteerd, geïncasseerd en/of betaald worden in 
                      de programma's van de module Bankieren.
   Incasso Deze optie is alleen beschikbaar in 
              een dagboek met soort Inkoop
              Vink deze optie aan  om de openstaande post te 
              markeren als incasso post. De crediteur van deze post 
              incasseert deze post zelf. De openstaande post kan met 
              deze instelling niet betaald worden met het programma Betalingen uitschrijven.
                Vink deze optie uit om de openstaande post vrij 
                te geven voor het uitschrijven van de betaling. Als het 
                vinkje aan staat, dan gebruikt u 
                deze optie om een post die normaal gesproken  automatisch geïncasseerd wordt handmatig te kunnen 
                betalen.    Melding over incasso van inkoopfactuur De melding is ter informatie. U kunt de aanwijzingen in de melding opvolgen of negeren.
 KING Finance toont bij het opslaan van een boekingsregel een melding, indien u eerder een  post van dezelfde crediteur handmatig op Incasso heeft gezet. In de melding wordt uitgelegd hoe u met behulp van de betalingsconditie posten van een crediteur automatisch op Incasso kunt zetten.
   Factuurdatum  De datum in dit veld wordt  eenmalig automatisch overgenomen 
              tijdens het opslaan van de boekingsregel overgenomen uit 
              de boekingsregel. U kunt de factuurdatum desgewenst wijzigen, 
              echter, er bestaat geen koppeling meer met de boekingsregel.   Vervaldatum  De vervaldatum van de factuur wordt automatisch berekend 
              door bij de boekdatum het aantal vervaldagen op te tellen, 
              dat in de betalingsconditie van de debiteur of crediteur 
              is vastgelegd. U kunt de vervaldatum tijdens het boeken 
              handmatig wijzigen.
               
                Betalingscondities vastleggenBetalingscondities kunt u in de tabel Betalingsconditie vastleggen 
                  en wijzigen.
Betalingsconditie koppelen aan relatieAan iedere relatie dient een betalingsconditie gekoppeld 
                  te worden. In de stamtabellen Debiteur en Crediteur kan per relatie een betalingsconditie gekoppeld worden.
Vervaldagen achteraf wijzigenIn de debiteur en crediteur informatieschermen kan de vervaldatum 
                  van de openstaande posten achteraf gewijzigd worden.
   Kenmerk  Op een factuur staat vaak vermeld: "Bij betaling factuurnummer 
              vermelden" of  "Gaarne betalingskenmerk vermelden". 
              Ook bijvoorbeeld het betalingskenmerk van de Belastingdienst 
              kan in dit veld ingevuld worden. Om dergelijke nummers en 
              codes in iMUIS te verwerken, en bij de betaling van de factuur 
              te kunnen afdrukken en vermelden op het bankafschrift, heeft 
              u de beschikking over het veld Kenmerk. Iedere nieuwe op 
              te boeken inkoop- en verkoopfactuur kan voorzien worden 
              van een kenmerk. Hier kunt u bijvoorbeeld het ordernummer 
              of factuurnummer van uw klant of leverancier invullen.
               Vanuit verkoopordersTijdens het invoeren van orders in het programma Verkooporders 
                invoeren kunt u handmatig een kenmerk invoeren. Als 
                de order gefactureerd is, dan wordt het kenmerk van de order 
                automatisch in het kenmerk van de openstaande post geplaatst.
 Boekstuk >>> KenmerkHet kenmerk wordt  eenmalig automatisch overgenomen van het 
                boekstuk bij het opslaan van de boekingsregel. Na het opslaan 
                van de boekingsregel vervalt de koppeling met het boekstuk.
 
                Kenmerk en openstaande postenTijdens het selecteren van openstaande posten kunt 
                  u zoeken op het veld Kenmerk.
Kenmerk en programma InformatieIn het programma Informatie kunt u bij de openstaande 
                  posten van de debiteur en crediteur het veld Kenmerk 
                  zichtbaar maken met de optie Kolom tonen.
Kenmerk en BankierenVul hier bijvoorbeeld het factuurnummer van de crediteur 
                  in. Het kenmerk, dat uit maximaal 25 cijfers, letters 
                  en/of leestekens mag bestaan, kan  vermeld worden op het bankafschrift, als de openstaande 
                  post betaald wordt via Betalingen uitschrijven van de 
                  tabel Bankieren. Gebruik bij nog langere factuurnummers 
                  het veld Omschrijving factuur (zie hieronder). Daaraan 
                  kan de crediteur zien welke post er betaald wordt en 
                  kan iMUIS zien welke openstaande post betaald is als 
                  het afschrift terugkomt van de bank.
Kenmerk en inkooporders/facturenAls het kenmerk is ingevuld in een inkooporder, dan 
                  wordt dat kenmerk automatisch in dit veld ingevuld als 
                  de inkoopfactuur is doorgeboekt.
 
   Opmerking factuur Voor dit veld kunnen gebruikersrechten worden ingesteld
              Hier kunt u een opmerking toevoegen aan de factuur. Deze 
              opmerking kan op diverse rapporten worden afgedrukt.
                Opmerking en inkooporders/facturenAls het kenmerk is ingevuld in inkooporders die samen op 
                een inkoopfactuur worden verwerkt, dan worden de kenmerken 
                samengevoegd en automatisch in dit veld ingevuld als de 
                inkoopfactuur is doorgeboekt.
 Tip: Toets [Shift+F7] om in dit opmerkingveld 
                gebruikersnaam, datum en tijd snel in te voeren als [naam 
                dd-mm-jjjj uu:mm]. 
 
           Dagboek kolommen tonen per dagboek in het Boekingsprogramma 
          
            Om deze functionaliteit te gebruiken dient u met uw rechtermuisknop 
              te klikken in het Boekingsprogramma en in het snelmenu 
              te kiezen voor "Kolommen tonen per dagboek".U kunt voor ieder dagboek een andere indeling opslaan.In het scherm van Dagboek kolommen kunt u zelf bepalen welke 
              velden van de boekingsregel in het geselecteerde dagboek zichtbaar 
              zijn. U kunt de velden die u  niet gebruikt verbergen en 
              alleen de velden tonen die ingevuld moeten worden. Klik hier voor uitleg over alle velden 
              van de boekingsregel
Tonen / Niet tonen
              
                Gebruik de knoppen >>, >, <<, < om de velden 
                  te tonen of niet te tonen in het boekingsprogramma. Het 
                  veld Rekening dient altijd getoond te worden.Gebruik de knoppen ↑ en ↓ om het geselecteerde 
                  veld omhoog of omlaag te verplaatsen.Klik op [OK] om de wijzigingen op te slaan.NB Als de accountant in iMUIS op de server "Kolom 
                  tonen" gebruikt in uw administratie, dan zullen deze wijzigingen 
                  overgenomen worden.Beschikbaarheid van kolommen / veldenWelke velden / kolommen beschkbaar zijn is afhankelijk van de volgende instellingen.
 
                Basisinrichting van uw administratieAfhankelijk van de basisinrichting kunnen bepaalde kolommen niet beschikbaar zijn.
 Voorbeeld: als in de basisinrichting 
                  debiteuren en/of crediteuren uit staan 
                  kunt u het veld Factuur niet in beeld zetten.
GebruikersrechtenAfhankelijk van uw  gebruikersinstellingen in iMUIS kunnen bepaalde velden wel 
                  of niet zichtbaar zijn. Neem contact op met uw accountant/systeembeheerder 
                  als u velden mist, die u wel zou moeten zien, of als u helemaal 
                  geen toegang heeft tot de optie "Dagboek kolommen".
Kolom tonen wordt ingesteld per administratieAls  met Kolom tonen de kolommen voor een dagboek in een administratie zijn ingesteld, dan geldt de kolom indeling voor alle gebruikers met toegang  tot de administratie. Kolom tonen moet per administratie apart worden ingesteld.
 
 
           Velden automatisch overnemen in volgende regel 
          
             Om deze functionaliteit te gebruiken dient u met uw rechtermuisknop 
              te klikken in het Boekingsprogramma en in het snelmenu 
              te kiezen voor "Velden overnemen".Gebruik deze optie als u veel boekingsregels met dezelfde informatie achter elkaar moet invoeren.U kunt voor ieder dagboek een andere indeling opslaan.In het scherm van Velden overnemen kunt u zelf bepalen welke 
              velden van de boekingsregel in de volgende regel moeten worden overgenomen. Klik hier voor uitleg over alle velden 
              van de boekingsregel
Basisinrichting van uw administratieAfhankelijk van de basisinrichting kunnen bepaalde kolommen niet beschikbaar zijn.
 Voorbeeld: wanneer u naderhand in de basisinrichting 
              aangeeft dat er gewerkt gaat worden met debiteuren en/of crediteuren, 
              kunt u het veld Factuur niet in beeld zetten voordat u een debiteur 
              of crediteur heeft aangemaakt.
GebruikersrechtenAfhankelijk van uw  gebruikersinstellingen in iMUIS kunnen bepaalde velden wel 
              of niet zichtbaar zijn. Neem contact op met uw accountant/systeembeheerder 
              als u velden mist, die u wel zou moeten zien, of als u helemaal 
              geen toegang heeft tot de optie "Velden overnemen".
Overnemen / Niet overnemen
              
                Gebruik de knoppen >>, >, <<, < om de velden in of uit te schakelen voor overnemen.Klik op [OK] om de wijzigingen op te slaan.NB Als de accountant in iMUIS Offline op de server "Velden overnemen" gebruikt in uw administratie, dan zullen deze wijzigingen 
                  overgenomen worden. 
 
           Hernummeren van boekingsregels  (per dagboek/periode/jaar) 
          Werken met Hernummeren
            Klik op [Hernummeren] in de knoppenbalk van het Boekingsprogramma om Hernummeren te openen.Gebruik deze optie om de regels in dit dagboek en deze periode/jaar te hernummeren. Daarmee kan de volgorde van de boekingsregels veranderd worden.  Hernummeren
            Selecteer in welke volgorde de boekingsregels moeten komen:
              
                Regelnummer intervalDe regelnummer interval is ingevoerd in de tabel Dagboek en kan daar eventueel worden gewijzigd.
Kies Oorspronkelijke om de boekingsregels te hernummeren in de volgorde waarin ze oorspronkelijk zijn ingevoerd. Kies Datum om de boekingsregels te hernummeren op volgorde (van laag naar hoog) van de kolom Datum. De meest recente datum krijgt het hoogste regelnummer. Bij regels met dezelfde datum wordt de volgorde volgens de regel nummering gehanteerd.Kies Boekstuk boekingsregels te hernummeren op volgorde (van laag naar hoog) van de kolom Boekstuk. Bij regels met hetzelfde boekstuk wordt de volgorde volgens de regel nummering gehanteerd.  Extra informatie
            Extra informatie over hernummeren van boekingsregel
              
                Kolom RegelHet regelnummer van een boekingsregel staat in de kolom Regel. Gebruik Kolom tonen om de kolom Regel in beeld te zetten.
Standaard opnummeringBoekingsregels worden standaard als volgt opgenummerd ( regelnummer 5, 10, 15, 20, 25 enz.). Dat geeft de mogelijkheid om  boekingsregels tussen te voegen door ze een tussenliggend regelnummer mee te geven. Het regelnummer kan ook achteraf aangepast worden om de regel een nieuwe positie te geven in de volgorde.
 
 
 
           Boekingsregels Kopiëren, Tegenboeken, Verplaatsen of Verwijderen 
          Korte beschrijving
            Algemene werkwijzeDruk op de knop [Selecteren] of toets [Alt+S], selecteer de gewenste boekingsregels 
              en kies één van onderstaande opties.
 
[Kopiëren]Maak een kopie van geselecteerde boekingsregels en geef aan 
              in welke jaar/periode deze kopieën moeten worden opgeslagen.
 
            [Tegenboeken]Maakt automatisch een creditboeking voor iedere geselecteerde 
              regel.
 
            [Verplaatsen]Deze optie is alleen beschikbaar als 
              u  gebruikersrechten heeft om regels te verplaatsen
 Verplaats boekingen vanuit de huidige jaar/periode/dagboek combinatie 
              naar een andere  jaar/periode/dagboek combinatie. Geef 
              eventueel ook een andere tegenrekening op voor de boekingen.
 
            [Verwijderen]Verwijder meerdere boekingen in één handeling.
 Uitgebreide beschrijving |